Lista de Chequeo
Lista de Chequeo
Lista de Chequeo
SI
PARCIAL
NO
NO
APLICA
REQUISITO
1
X
2
3
6 Existe una poltica de calidad documentada, definida por la alta direccin y ratificada por esta?
Existe un Manual de Gestin donde se describen los procesos e interaccin de estos, as como
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los requisitos de la norma, justificando debidamente cualquier exclusin?
Existen procedimientos documentados exigidos por la norma, esto incluye aquellos
8 procedimientos que se hayan identificado necesarios para la gestin y control de los procesos
definidos en el manual de calidad?
Existen registros requeridos por la norma y de los que la empresa identifique en su sistema
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como necesarios para la gestin, control y seguimiento de sus procesos?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
X
10
11
12
13
14
X
5.2. Enfoque al Cliente
X
Esta establecida por escrita la poltica de calidad y se difunde a todos los niveles de la
organizacin?
Se han definido objetivos de calidad en su organizacin, estn documentados, mantenidos y
cuantificados?
Se han definido sistemticas en materia de comunicacin por parte de la alta direccin en cuanto
a la importancia de satisfacer requisitos del cliente y legales?
Se llevan a cabo revisiones por la gerencia?
Se asegura la disponibilidad de recursos? Evidenciar.
X
X
5.3. Poltica de la Calidad
X
X
5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de Calidad
X
X
X
5.4.2. Planificacin del SGC
X
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20 Se han establecido objetivos incluidos los necesarios para cumplir los requisitos del producto?
Los objetivos son medibles, cuantificables y coherentes con la poltica. Se han definido plazos y
21
responsabilidades para su control y seguimiento?
Esta documentada la sistemtica para el establecimiento de objetivos y aprobacin. Se ha
22 definido la sistemtica para actuar en caso de incumplimiento de objetivos, incluidas las
responsabilidades?
CALIFICACIN
SI
PARCIAL
NO
NO
APLICA
REQUISITO
30
X
5.6. Revisin por la Direccin
X
X
X
X
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37
38
39
40
X
X
41
42
43
44
45 Existen responsabilidades para determinar y gestionar las condiciones del ambiente de trabajo?
Est estabecido cmo se planifican los procesos de realizacin del servicio (planificacin,
rdenes de trabajo, etc.) y responsabilidades asociadas?
47 Dicha planificacin es coherente con los dems procesos relacionados y sus requisitos?
Existe registros que evidencien de que los procesos de realizacin y el producto cumplen con los
48
requisitos?
Existen actividades de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/ prueba
49 especificas para el producto as como de los criterios de aceptacin por parte del cliente?
Explicar.
46
X
X
X
7.2. Procesos relacionados con el cliente
X
X
X
X
X
X
X
Est establecido el modo en que se determinan y registran los requisitos del cliente para el
50 producto, incluyendo las actividades de entrega y servicios post venta (pedidos, contratos, etc.).
Explicar.
Est establecido el modo en que se determinan los requisitos de producto no especificados por
51 el cliente y necesarios para el uso previsto (especificaciones de producto, instrucciones de
utilizacin, etc). Explicar
Est establecido el modo en que se determinan y registran los requisitos legales y
52
reglamentarios del producto (especificaciones tcnicas y funcionales)? Explicar
Est establecido el modo en que se revisan y cuales son las responsabilidades asociadas a la
53 revisin de los requisitos del producto antes del compromiso de suministro al cliente (revisin de
ofertas, revisin de contratos, etc.). Explicar.
Existen registros de dichas revisiones y de acciones originadas en el proceso de revisin del
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producto?
Existen responsabilidades y una sistemtica definida para la comunicacin con los clientes en
55 cuanto a la informacin sobre el producto, el tratamiento de preguntas, contratos, pedidos,
modificaciones?
Existen responsabilidades y sistemtica para el tratamiento de la informacin del cliente y, para
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el tratamiento y resolucin de las quejas del cliente? Explicar.
CALIFICACIN
SI
PARCIAL
NO
NO
APLICA
REQUISITO
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58
59
60
61
62
63
Existe una planificacin de las distintas fases del diseo indicando en cada fase las actividades y
responsabilidades correspondientes?
Estn definidas las funciones implicadas en las distintas fases del diseo y desarrollo,
pudindose incluir en caso necesario funciones de los clientes o de los proveedores y otros
departamentos de la organizacin?. Explicar.
Existe evidencia de la revisin de los elementos de entrada?
Se realizan revisiones segn la planificacin del diseo y desarrollo. Y se registran los resultados
de dichas revisiones?
La organizacin mantiene registros de la informacin de entrada necesaria para la verificacin y
validacin de los requisitos planeados?
La organizacin identifica y mantiene registros de la revisin, verificacin y validacin de los
cambios del Diseo y se aprueban antes de su implementacin?
Se evalan y registran los cambios y acciones necesarias?
7.4. Compras
X
X
X
X
X
69
CALIFICACIN
SI
PARCIAL
NO
NO
APLICA
REQUISITO
88
89
Existe una metodologa para asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos,
se identifica y controla para prevenir su utilizacin o entrega no intencionados? Explicar.
91 Se analizan datos para obtener informacin sobre la satisfaccin del cliente? Cuales.
92 Se analizan datos para obtener informacin sobre la conformidad de los requisitos del servicio?
93
Se analizan datos para obtener informacin de las caractersticas y tendencias de los procesos y
de los servicios?
94 Se analizan datos para obtener informacin sobre los proveedores?
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8.5. Mejora
X
X
Se toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir su
repeticin y que son apropiadas a los efectos de la no conformidad?
Existe un procedimiento documentado (accin correctiva) que defina los requisitos para revisar
96 las no conformidades, determinacin de las causas, evaluar acciones, implementar acciones,
registrar los resultados y revisar las acciones correctivas tomadas?
Existe un procedimiento documentado (accin preventiva) para definir los requisitos para
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determinar las no conformidades potenciales y sus causas?