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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

AREA:
ITEM

INVENTARIO DE TAREAS

LUGARES

CRITERIOS DE CALIFICACIN

CUADRO N 1: NMERO DE PERSONAS


EXPUESTAS (A)
PERSONAS EXPUESTAS (A)
NDICE
De 1 a 3

De 4 a 12

Ms de 12

CUADRO N 3: CAPACITACIN ( C )
CAPACITACIN ( C)
No aplica

NDICE
0

Personal entrenado. Conoce el


peligro y lo previene.

Personal parcialmente entrenado,


conoce el peligro pero no toma
acciones de control.

Personal no entrado, no conoce el


peligro, no toma acciones de
control.

CUADRO N 5: NDICE DE PROBABILIDAD x NDICE DE SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO
Trivial

PUNTUACIN
4

Tolerable

5-8

Moderado

9 - 16

Importante

17 - 24

Intolerable

25 - 36

INTERPRETACIN

No se necesita adoptar ninguna a

No se necesita mejorar la accin


Sin embargo se deben considera
rentables o mejoras que no supo
carga econmica importante. Se
comprobaciones
peridicaspara
parare
Se
deben hacer esfuerzos
se mantiene
la eicacialas
deinversio
las me
riesgo,
determinando
control.
Las
medidas para reducir el riesg
implantarse en un periodo determ
Cuando el riesgo moderado est
consecuencias extremadamente
(mortal o muy graves), se precisa
porterior para establecer, con m
probabilidad de dao como base
determinar la necesidad de mejo
medidas
de control.en el trabajo h
No
debe comenzar
haya reducido el riesgo. Puede qu
recursos considerables para cont
Cuando el riesgo corresponda a u
se sta realizando, debe remedia
problema en un tiempo inferior a
No
se debe comenzar ni continua
moderados.
hasta que se reduzca el riesgo. S
reducir el riesgo, incluso con recu
ilimitados, debe prohibirse el trab

CUADRO N8: VALORACION DEL RIESGO


NIVEL DEL RIESGO

Intolerable 25-36

Importante 17-24

Moderado 9-16

INTERPRETACION/SIGNIFICADO

Si noni es
posible
reducir
No se debe comnezar
continuar
hasta
que seelreduzca el riesgo
riesgo, incluso con recursos
ilimitados,
debe prohibirse
el
No debe comenzarse
el trabajo
trabajo.que se haya reducido el
hasta
riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo
que se est realizando, debe
remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para
reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un
periodo determinado.

Tolerable 5- 8

Cuando el riesgo moderado


est
asociado
con
consecuencias
extremadamente
dainas
(mortal o muy graves), se
precisar una accin posterior
para establecer, con mas
precisin, la probabilidad de
dao
como
base
para
determinar la necesidad de
mejora de las medidas de
No
se necesita mejorar la
control.
accion preventiva. Sin embargo
se deben considerar soluciones
mas rentables o mejoras que
no
supongan
una
carga
econmicamente
importante.
Se requiere comprobaciones

Trivial 4

peridicas para asegurar que


se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
No se necesita adoptar ninguna
accin

Moderado 9-16

RITERIOS DE CALIFICACIN

CUADRO N 2: PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)


PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)

NDICE

CUADRO N 6:
Calificacin

No aplica

BAJA

Existen, son satisfactorios y suficientes

MEDIA

Existen parcialmente y no son satisfactorios


o suficientes

ALTA

No existen

CUADRO N 4: EXPOSICIN AL RIESGO (D)


EXPOSICIN AL RIESGO (D)
Al menos una vez al ao
Espordicamente.Alguna vez en su jornada
laboral y con periodo corto de tiempo.

NDICE
1

Al menos una vez al mes


2

RIESGO

Eventualmente. Varias veces en su jornada


laboral aunque sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al dia.
Permanentemente. Continuamente o varias
veces en su jornada laboral con tiempo
prolongado.

OBABILIDAD x NDICE DE SEVERIDAD

INTERPRETACIN
No se necesita adoptar ninguna accin.
No se necesita mejorar la accin preventiva.
Sin embargo se deben considerar soluciones
rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante. Se requieren
comprobaciones
peridicaspara
parareducir
asegurar
Se
deben hacer esfuerzos
el que
se mantiene
la eicacialas
deinversiones
las medidasprecisas.
de
riesgo,
determinando
control.
Las
medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias extremadamente dainas
(mortal o muy graves), se precisar una accin
porterior para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las
medidas
de control.en el trabajo hasta que se
No
debe comenzar
haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se sta realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos
No
se debe comenzar ni continuar el trabajo
moderados.
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

INDICE

PERSONAS
EXPUESTAS

De 1 a 3

De 4 a 12

Mas de 12

CUADRO N 6: NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)


Descripcin
El dao ocurrir raras veces

El dao ocurrir en algunas ocasiones

El dao ocurrir siempre o casi siempre

CUADRO N 7: NIVEL DE RIESGO


CONSECUENCIA

LIGERAMENTE DAINO

BAJA

Trivial

MEDIA

Tolerable

5-8

ALTA

Moderado

9-16

DAINO

Tolerable

5-8

Moderado

9-16

Importante

17-24

PROBABILIDAD

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

CAPACITACION

Existen son satisfactorios y


suficientes

Personal entrenado. Conoce el peligro y


lo previene

EXPOSICION AL RIESGO

Al menos una Vez al ao (S)

Espordicamente (SO)
Al menos una vez al mes (S)
Existen parcialmente y no son
satisfactorios o suficientes

Personal parcialmente entrenado, conoce


el peligro pero no torna acciones de
control

Semanalmente (SO)

Al menos una ver al da (S)


No existen

Personal no entrenado, no conoce el


peligro, no toma acciones de control
Permanentemente (SO)

IVEL DE RIESGO

CUENCIA

EXTREMADAMENTE DAINO

Moderado

9-16

Importante

17-24

Intolerable

25-36

ESTIMACION DEL NIVEL RIESGO

SEVERIDAD
(Consecuencia)

GRADO DE RIESGO

Lesin Incapacidad (5)

Trivial (T)

Disconfort/Incomodidad (SO)

Tolerable (TO)

Lesin con incapacidad temporal (S)

Moderado (M)

Dao a la salud reversible

Importante IM

Lesin con incapacidad permanente (S)


Intolerable (IN)
Dao a la salud irreversible

CUADRO N 9: NIVEL DE CONSECUENCIA PREVISIBLES (NCP)

Calificacin

LIGERAMENTE
DAINO

Descripcin
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin de los
ojos por polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.

Lesin con incapacidad temporal: fracturas menores.


DAINO
Dao a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, transtornos,
msculo-esquelticos.
EXTREMADAMENTE
DAINO

Lesin con incapacidad permamente: amputaciones, fracturas mayores, muerte


Dao a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones fetales.

ESTIMACION DEL NIVEL RIESGO

PUNTAJE

RIESGO
SIGNIFICATIVO

4
NO
De 5 a 8
De 9 a 16

De 17 a 24

SI
De 25 a 36

bla

AREA:
FECHA:
ELABORADOR POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

TAREA

NO RUTINARIO

ACTIVIDAD

RUTINARIO

ITEM

SITUACIN

FUERA DEL AREA DE


TRABAJO

PERSONAL

DENTRO DEL AREA


DE TRABAJO

CLIENTES

VISITANTES

SITUACIN

CONTRATADO

PROPIO

EMERGENCIA

MATRIZ DE

UBICACIN

PELIGRO

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y

RIESGO

REQUISITO LEGAL

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES

PROBABILIDAD x
SEVERIDAD

INDICE DE
SEVERIDAD

INDICE DE
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
EXPOSICIN AL
RIESGO (D)

INDICE DE
CAPACITACIN (C )

INDICE DE
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)

INDICE DE
PERSONAS
EXPUESTAS (A)

ELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

PROBABILIDAD

GOS

NIVEL DE RIESGO

RIESGO
SIGNIFICATIVO

JERARQUIA DE

ELIMINACIN

SUSTITUCIN

JERARQUIA DE CONTROLES

CONTROLES DE
INGENIERIA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
(Sealizaciones, advertencias)

CODIGO:
FECHA:

EQUIPOS DE
PROTECCIN
PERSONAL

MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE SEGURIDAD Y SALU

Lineamiento
de la Politica
de SySO

Peligro
Proceso/
Desempe
Significativo
Actividad
o Actual

Objetivo

ETAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Meta

Plazo

Recursos Requeridos
Personal/
Monto
Infraestructura

Actividad

Enero

Fecha

Elaborado por:

Fecha:

Febrero
0

Marzo
0

Revisado por:

Fecha:

Marzo
0

Abril
0

PLAN DE ACCIN PA

Mayo
0

Junio
0

PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE RIESGOS

Junio
0

Julio
0

Aprobado por:

Fecha:

Agosto
0

Septiembre
0

Septiembre
0

Octubre
0

Noviembre
0

Diciembre
0

Diciembre
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