Formato de Matriz Iper
Formato de Matriz Iper
Formato de Matriz Iper
AREA:
ITEM
INVENTARIO DE TAREAS
LUGARES
CRITERIOS DE CALIFICACIN
De 4 a 12
Ms de 12
CUADRO N 3: CAPACITACIN ( C )
CAPACITACIN ( C)
No aplica
NDICE
0
NIVEL DE RIESGO
Trivial
PUNTUACIN
4
Tolerable
5-8
Moderado
9 - 16
Importante
17 - 24
Intolerable
25 - 36
INTERPRETACIN
Intolerable 25-36
Importante 17-24
Moderado 9-16
INTERPRETACION/SIGNIFICADO
Si noni es
posible
reducir
No se debe comnezar
continuar
hasta
que seelreduzca el riesgo
riesgo, incluso con recursos
ilimitados,
debe prohibirse
el
No debe comenzarse
el trabajo
trabajo.que se haya reducido el
hasta
riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo
que se est realizando, debe
remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para
reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un
periodo determinado.
Tolerable 5- 8
Trivial 4
Moderado 9-16
RITERIOS DE CALIFICACIN
NDICE
CUADRO N 6:
Calificacin
No aplica
BAJA
MEDIA
ALTA
No existen
NDICE
1
RIESGO
INTERPRETACIN
No se necesita adoptar ninguna accin.
No se necesita mejorar la accin preventiva.
Sin embargo se deben considerar soluciones
rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante. Se requieren
comprobaciones
peridicaspara
parareducir
asegurar
Se
deben hacer esfuerzos
el que
se mantiene
la eicacialas
deinversiones
las medidasprecisas.
de
riesgo,
determinando
control.
Las
medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias extremadamente dainas
(mortal o muy graves), se precisar una accin
porterior para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para
determinar la necesidad de mejora de las
medidas
de control.en el trabajo hasta que se
No
debe comenzar
haya reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se sta realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos
No
se debe comenzar ni continuar el trabajo
moderados.
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
INDICE
PERSONAS
EXPUESTAS
De 1 a 3
De 4 a 12
Mas de 12
LIGERAMENTE DAINO
BAJA
Trivial
MEDIA
Tolerable
5-8
ALTA
Moderado
9-16
DAINO
Tolerable
5-8
Moderado
9-16
Importante
17-24
PROBABILIDAD
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES
CAPACITACION
EXPOSICION AL RIESGO
Espordicamente (SO)
Al menos una vez al mes (S)
Existen parcialmente y no son
satisfactorios o suficientes
Semanalmente (SO)
IVEL DE RIESGO
CUENCIA
EXTREMADAMENTE DAINO
Moderado
9-16
Importante
17-24
Intolerable
25-36
SEVERIDAD
(Consecuencia)
GRADO DE RIESGO
Trivial (T)
Disconfort/Incomodidad (SO)
Tolerable (TO)
Moderado (M)
Importante IM
Calificacin
LIGERAMENTE
DAINO
Descripcin
Lesin sin incapacidad: pequeos cortes o magulladuras, irritacin de los
ojos por polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort.
PUNTAJE
RIESGO
SIGNIFICATIVO
4
NO
De 5 a 8
De 9 a 16
De 17 a 24
SI
De 25 a 36
bla
AREA:
FECHA:
ELABORADOR POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
TAREA
NO RUTINARIO
ACTIVIDAD
RUTINARIO
ITEM
SITUACIN
PERSONAL
CLIENTES
VISITANTES
SITUACIN
CONTRATADO
PROPIO
EMERGENCIA
MATRIZ DE
UBICACIN
PELIGRO
RIESGO
REQUISITO LEGAL
MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES
PROBABILIDAD x
SEVERIDAD
INDICE DE
SEVERIDAD
INDICE DE
PROBABILIDAD
(A+B+C+D)
INDICE DE
EXPOSICIN AL
RIESGO (D)
INDICE DE
CAPACITACIN (C )
INDICE DE
PROCEDIMIENTOS
EXISTENTES (B)
INDICE DE
PERSONAS
EXPUESTAS (A)
PROBABILIDAD
GOS
NIVEL DE RIESGO
RIESGO
SIGNIFICATIVO
JERARQUIA DE
ELIMINACIN
SUSTITUCIN
JERARQUIA DE CONTROLES
CONTROLES DE
INGENIERIA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
(Sealizaciones, advertencias)
CODIGO:
FECHA:
EQUIPOS DE
PROTECCIN
PERSONAL
Lineamiento
de la Politica
de SySO
Peligro
Proceso/
Desempe
Significativo
Actividad
o Actual
Objetivo
Meta
Plazo
Recursos Requeridos
Personal/
Monto
Infraestructura
Actividad
Enero
Fecha
Elaborado por:
Fecha:
Febrero
0
Marzo
0
Revisado por:
Fecha:
Marzo
0
Abril
0
PLAN DE ACCIN PA
Mayo
0
Junio
0
Junio
0
Julio
0
Aprobado por:
Fecha:
Agosto
0
Septiembre
0
Septiembre
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
0
Diciembre
0