Orden de Compra

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N DI MES A

o A ñ
O

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO


Señor :
Direccion :
LE AGRADECEREMOS ENVIAR A NUETROS ALMACENES:
LO SIGUIENTE:
REFERENCIA:
FACTURA A NOMBRE DE: ( INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD)
ARTICULOS VALOR

CODIGO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO TOTAL

TOTAL

AUTORIZACI AFECTACION PPTAL DIST CONTABLE


ON

PROGRA CUENTAS POR PAGAR


MA
JEFE DE ADQUISICIONES RECTOR DE SUB PROGRAMA
ABASTECIMIENT

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de RECIBI CONFORME:
Abastecimientos y Jefe de Adquisiciones .
Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos
copias y remitirlas a la Dirección de Presupuesto y
Contabilidad
…………………………………………………………….
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que JEFE DE ALMACEN
no
ESTA DE ACUERDO A NUESTRAS ESPECIFICACIONES

D M AÑO
I E
A S
DOCENTE: CPC. NANCY MATOS GILVONIO

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