Oc No. 7845 Aroni-Convivium
Oc No. 7845 Aroni-Convivium
Oc No. 7845 Aroni-Convivium
607 MIRAFLORES
RUC 20505152141
ORDEN DE COMPRAN°.: 0000000007845
SEÑOR(ES) ARONI CHILLCCE JULIO CESAR FECHA 31/08/2021
DIRECCION SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ. 98 LT21 -PSTNº6 MONEDA SOLES
CONDICIONES DE COMPRA
1. La recepción de esta orden, constituye la aceptación de todas las condiciones estipuladas en la misma.
2. Anotar el número de esta orden de compra en la guía de remisión y factura.
3. El comprador a su sola discreción se reserva el derecho de devolver parcial o totalmente todos los materiales y/o mercaderías que no reúnan las condiciones estipuladas
en la presente orden sin derecho a reclamo por parte del proveedor.
4. El proveedor será responsable de la mercadería hasta que haya sido aceptada satisfactoriamente mediante la conformidad.
5. Esta orden no acepta modificaciones en características o precios.
6. El horario de recepción de la mercardería en obra es de Lunes a Viernes de 8:00 am a 12 pm y de 2 pm a 4pm. previa coordinación.
7. El horario de recepción de facturas en obra será solo los Martes de 9am - 4 pm.
8. La presente Orden no podrá ser cedida, transferida o traspasada a título alguno, ni en todo o parte por el proveedor o sub-contratista, tampoco podrá ser entregada
en garantía, ni sometida a eventual embargo o prenda.
9. En caso de ser agente de percepción, deberá indicarlo en la factura o en todo caso enviar adjunto a la factura el comprobante de percepción.
10. La factura deberá tener adjunta la cuenta de detracciones de ser sujeto afecto al sistema de detracciones.
11. Los pagos se efecturán los lunes de cada semana de 3pm a 5pm.
12. El fondo de garantía asumirá los gastos de post-venta por observaciones presentadas por el cliente en caso el proveedor no asuma el costo.
13. En caso exista un fondo de garantía se regirá bajo el contrato específico.
14. Los adelantos deberán ser contra entrega de carta fianza y/o cheque de gerencia por parte del proveedor o sub-contratista. Se deberá adjuntar copia literal vigente
no mayor de 1 mes y DNI del representante legal que firma el cheque.
Yeny Bustamante C.
Área de Logistica
CALLE ENRIQUE PALACIOS N° 360 INT. 607 MIRAFLORES
RUC 20505152141
ORDEN DE COMPRAN°.: 0000000007845
SEÑOR(ES) ARONI CHILLCCE JULIO CESAR FECHA 31/08/2021
DIRECCION SAN JUAN DE MIRAFLORES MZ. 98 LT21 -PSTNº6 MONEDA SOLES
CONDICIONES DE COMPRA
1. La recepción de esta orden, constituye la aceptación de todas las condiciones estipuladas en la misma.
2. Anotar el número de esta orden de compra en la guía de remisión y factura.
3. El comprador a su sola discreción se reserva el derecho de devolver parcial o totalmente todos los materiales y/o mercaderías que no reúnan las condiciones estipuladas
en la presente orden sin derecho a reclamo por parte del proveedor.
4. El proveedor será responsable de la mercadería hasta que haya sido aceptada satisfactoriamente mediante la conformidad.
5. Esta orden no acepta modificaciones en características o precios.
6. El horario de recepción de la mercardería en obra es de Lunes a Viernes de 8:00 am a 12 pm y de 2 pm a 4pm. previa coordinación.
7. El horario de recepción de facturas en obra será solo los Martes de 9am - 4 pm.
8. La presente Orden no podrá ser cedida, transferida o traspasada a título alguno, ni en todo o parte por el proveedor o sub-contratista, tampoco podrá ser entregada
en garantía, ni sometida a eventual embargo o prenda.
9. En caso de ser agente de percepción, deberá indicarlo en la factura o en todo caso enviar adjunto a la factura el comprobante de percepción.
10. La factura deberá tener adjunta la cuenta de detracciones de ser sujeto afecto al sistema de detracciones.
11. Los pagos se efecturán los lunes de cada semana de 3pm a 5pm.
12. El fondo de garantía asumirá los gastos de post-venta por observaciones presentadas por el cliente en caso el proveedor no asuma el costo.
13. En caso exista un fondo de garantía se regirá bajo el contrato específico.
14. Los adelantos deberán ser contra entrega de carta fianza y/o cheque de gerencia por parte del proveedor o sub-contratista. Se deberá adjuntar copia literal vigente
no mayor de 1 mes y DNI del representante legal que firma el cheque.
Yeny Bustamante C.
Área de Logistica