La facture FA2401-8378, datée du 19 janvier 2024, est adressée à Hamza Cherti pour un total de 5 850,00 Dirhams, incluant trois chambres single et des frais d'eau et électricité. Le paiement a été effectué par chèque le même jour, avec un montant total réglé de 5 850,00 Dirhams. Aucun solde n'est dû après ce règlement.
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La facture FA2401-8378, datée du 19 janvier 2024, est adressée à Hamza Cherti pour un total de 5 850,00 Dirhams, incluant trois chambres single et des frais d'eau et électricité. Le paiement a été effectué par chèque le même jour, avec un montant total réglé de 5 850,00 Dirhams. Aucun solde n'est dû après ce règlement.
La facture FA2401-8378, datée du 19 janvier 2024, est adressée à Hamza Cherti pour un total de 5 850,00 Dirhams, incluant trois chambres single et des frais d'eau et électricité. Le paiement a été effectué par chèque le même jour, avec un montant total réglé de 5 850,00 Dirhams. Aucun solde n'est dû après ce règlement.
La facture FA2401-8378, datée du 19 janvier 2024, est adressée à Hamza Cherti pour un total de 5 850,00 Dirhams, incluant trois chambres single et des frais d'eau et électricité. Le paiement a été effectué par chèque le même jour, avec un montant total réglé de 5 850,00 Dirhams. Aucun solde n'est dû après ce règlement.
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Facture FA2401-8378
Date facturation : 19/01/2024
Date échéance : 19/01/2024 Code client : CU2309-304817402583
Émetteur Adressé à
RESIDENCE UVILLAGE hamza cherti
Résidence UVillage, Université UEMF, rond point Bensouda, Route Meknes 30000 FES
Tél.: +212 (0)5 35 700 600
Email: contact@uvillage.ma Web: www.uvillage.ma
Montants exprimés en Dirham
Désignation P.U. HT Qté Total HT CS - CHAMBRE SINGLE 1 800,00 3 5 400,00 sing (Du 01/02/2024 au 30/04/2024) FEE - FRAIS EAU ELECTRICITE 150,00 3 450,00 (Du 01/02/2024 au 30/04/2024)
Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à Total 5 850,00
Payé 5 850,00 Règlement par virement sur le compte bancaire suivant: Reste à payer 0,00 Banque: BANQUE POPULAIRE Numéro de compte: 190- 780 212110326030000-171 Versements déjà effectués Règlement Montant Type Num 19/01/2024 5 850,00 Chèque 1050038