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GUANOLUISA MORENO RAMIRO VALENTIN

RUC 1801802032001 TELEFONOS: -0995713712


Desde: 01/12/2024 Hasta: 31/12/2024
Listado de Facturación General
REPORTE FILTRADO POR: Almacenes: Todos, Secuencias: Todos, Forma de Pago: Todos, Cliente: Todos, Facturadores: Todos, ORDENAR POR : Secuencial

Serie Secuencia DNI Cliente Forma de Pago Emisión SubTotal Descuento SubT.IVA 0% SubT.IVA 12% IVA Propina TOTAL
Secuencias Facturas Electrónicas
001 901 000000359 1802786614 CHANGO JEREZ JORGE HUMBERTO EF 03/12/2024 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00

001 901 000000360 1802335552 AGUILAR PADILLA VICENTE TRAJANO EF 05/12/2024 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

001 901 000000361 1804503546 ORTIZ REYES SILVIA MARINA EF 06/12/2024 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

001 901 000000362 1804554481 VILLAGRAN MIRANDA ALEX RICARDO EF 06/12/2024 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00

001 901 000000363 1802874873 MAISANCHE RUIZ JULIA GEORGINA EF 09/12/2024 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00

001 901 000000364 1802786614 CHANGO JEREZ JORGE HUMBERTO EF 10/12/2024 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

001 901 000000365 1802192276 SAILEMA CRIOLLO FREDDY GEOVANNY EF 10/12/2024 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

001 901 000000366 1803548500 LOPEZ MAYORGA ANGEL FERNANDO EF 11/12/2024 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

001 901 000000367 1205479676 LEDESMA BONILLA GALUD ALEXANDRA EF 11/12/2024 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

001 901 000000368 1751644871 LEMA TIXI JONATHAN JAVIER EF 11/12/2024 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

001 901 000000369 1804011656 MASAQUIZA CHANO MARIA LUCRECIA EF 16/12/2024 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00

001 901 000000370 1805248166 MONTACHANA MAISANCHE ANA EF 16/12/2024 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
MERCEDES

001 901 000000371 1802786614 CHANGO JEREZ JORGE HUMBERTO EF 17/12/2024 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

001 901 000000372 1805040514 TARCO CHILIQUINGA JOSELO ELOY EF 18/12/2024 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00

001 901 000000373 1802335552 AGUILAR PADILLA VICENTE TRAJANO EF 18/12/2024 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

001 901 000000374 1802192276 SAILEMA CRIOLLO FREDDY GEOVANNY EF 20/12/2024 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

001 901 000000375 1802408938 MOSCOSO DE LA CUADRA DIEGO EF 21/12/2024 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
FABRIZIO

001 901 000000376 1801518141 CAMINO FIALLOS HECTOR EDUARDO EF 21/12/2024 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00

001 901 000000377 1802832129 CORDOVA AGUILAR LILIA MARINA EF 21/12/2024 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00

001 901 000000378 1805248166 MONTACHANA MAISANCHE ANA EF 21/12/2024 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
MERCEDES

001 901 000000379 1802335552 AGUILAR PADILLA VICENTE TRAJANO EF 23/12/2024 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

Usuario: GUANOLUISA MORE 2


Serie Secuencia DNI Cliente Forma de Pago Emisión SubTotal Descuento SubT.IVA 0% SubT.IVA 12% IVA Propina TOTAL
001 901 000000380 1803781903 ACURIO SOTO VERONICA FERNANDA EF 24/12/2024 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

001 901 000000381 1802786614 CHANGO JEREZ JORGE HUMBERTO EF 24/12/2024 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

001 901 000000382 1801579580 CASTRO PAZMIÑO MOISES ALEJANDRO EF 26/12/2024 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

001 901 000000383 1800838979 MEDINA TAPIA MANUEL GUSTAVO EF 30/12/2024 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

001 901 000000384 1802832129 CORDOVA AGUILAR LILIA MARINA EF 30/12/2024 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00

001 901 000000385 1802047629 PANTOJA MERA PAULINA DEL CARMEN EF 30/12/2024 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

001 901 000000386 1803570736 ACOSTA SANTAMARIA MARTHA EF 31/12/2024 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
PATRICIA

001 901 000000387 1805342522 PALATE SISALEMA MELISSA ESTEFANIA EF 31/12/2024 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00

001 901 000000388 1722666045 CORREA MARIN MARCELA DAYANA EF 31/12/2024 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

001 901 000000389 1003096698 ZURITA MIRANDA ANDREA ESTEFANIA EF 31/12/2024 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

Total en Secuencia: 31 3.895,00 0,00 3.895,00 0,00 0,00 0,00 3.895,00


TOTAL DE DOCUMENTOS: 31 3.895,00 0,00 3.895,00 0,00 0,00 0,00 3.895,00

FORMA DE PAGO TOTALES

RETENCIONES 0,00
CREDITO 0,00
EFECTIVO 3895,00
DEPOSITOS 0,00
CHEQUES 0,00
TARJETA 0,00
PAGO MULTIPLE 0,00

Total Abonos en Facturacion: 0,00

Usuario: GUANOLUISA MORE 2

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