AA - Planeación de Clase

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Asignatura:

COSTOS

Título del trabajo: hoja de costos y la relación con el sistema de costos por órdenes de
producción

Presentan:
Jeisson Camilo Alvarez Silva ID: 000671002
Luisa Fernanda Gaitan Parga ID: 000671000
Juliana Andrea Hernandez Santofimio ID: 000658323
Sandra Ximena Beltran Ballesteros ID: 000680474
Manuela Lastra Ortiz ID: 323937

Docente
 Martha Isabel Velandia del Rio

Colombia, Ibague-Tolima Marzo 12, de 2019


TAREA
El Ensueño es una fábrica que produce y comercializa colchones. Durante el periodo anterior,
en el pedido No.20, tuvo una orden de producción de 87 unidades de colchones de referencia
No.1120 para la Comercializadora PRO ANDINA. La producción se inició el 1 y terminó el
28 de febrero. A continuación, la empresa suministra la información relacionada con el
manejo de los Costos de Producción que tuvo para dar cumplimiento al pedido, para tal fin,
usted ha sido asignado para que determine los respectivos costos y realice la hoja de costos
para que le establezca el costo unitario en producción del respectivo pedido.

MATERIALES:
1. Saldo inicial en bodega de materiales del mes anterior

SALDO INICIAL MATERIALES

MATERIALES CANTIDAD UNIDAD DE COSTO TOTAL


MEDIDA

TELA REF. SX4P 11 METRO 7.200 79.200

HILO 20 CONO 1.800 36.000

ALGODÓN 300 ARROBA 7000 2.100.000

MARQUILLA 100 UNIDAD 80 8.000

TOTAL 2.223.200

TRANSACCIONES
PRIMERA SEMANA se compra de contado 350 metros de tela tipo algodón referencia
SX4P a $8.000 el metro, a Texticentro, según factura 1410; envía a producción 347 metros de
tela de referencia SX4P, según orden de producción No.110

Liquidación de las operaciones de la primera semana


1. Saldo en bodega

TELA REF.SX4P
MATERIA CANTID COST TOTAL
LES AD O

TELA 11 7.900 79.200

TOTAL 79.200

2. Saldo de la compra

TELA REF.SX4P

MATERIA CANTID COST TOTAL


LES AD O

TELA 350 8.000 2.800.000

TOTAL 2.800.000

Ø Nuevo costo de los materiales


TARJETA KARDEX

MATERIAL: TELA REF.SX4P

PROVEEDOR: TEXTICENTRO

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTI COST TOTAL CANTI COST TOTAL CANTIDA COSTO TOTAL


DAD O DAD O D
31 -enero Saldo inicial 11 7.900 79.200

Primera semana Compra Texticentro 350 8.000 2.800.000 361 7.976 2.879.336
factura No.1410

Primera semana Envío producción 361 7.976 2.800.000 0 0 0


No.010

Cálculo del nuevo costo = $2.800.000 + $79.200 = $7.976


361

3. Envió a producción según orden No.010

ENVÍO DE MATERIALES O.P 0.10

MATERIALE CANTIDAD COSTO TOTAL


S

TELA
REF.SX4P 361 7.976 2.879.336

TOTAL 2.879.336

SEGUNDA SEMANA. Envían a producción 20 conos de hilo según orden de producción


No.111, que se le había comprado a Insumos la Reina.

1. Envió a producción según orden No.011

ENVÍO DE MATERIALES O.P 0.11

MATERIALE CANTIDAD COSTO TOTAL


S

HILO 20 1,800 36,000

TOTAL 36,000
1. Registro en el Kardex
TARJETA KARDEX

MATERIAL: HILO

PROVEEDOR: Insumos la Reina

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTID COST TOTA CANTI COS TOTA CANTIDA COSTO TOTAL


AD O L DAD TO L D

30-junio Saldo inicial 20 1.800 36.000

Segunda Orden producción 20 1.800 36.000 0 0 0


semana No.011

TERCERA SEMANA. Envían a producción 300 arrobas de algodón, según orden No.112;
el proveedor es Fibratextil.

SALDO EN BODEGA

MATERIALE CANTIDAD COSTO TOTAL


S

ALGODÓN 300 7000 2.100.000

TOTAL 2.100.000

TARJETA KARDEX

MATERIAL: ALGODÓN

PROVEEDOR: FIBRATEXTIL
FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTID COS TOT CANTID COS TOTAL CANTI COS TOTAL


AD TO AL AD TO DAD TO

30-junio Saldo inicial 300 7000 2.100.000

Tercera Orden producción 300 7000 2.100.000 0 0 0


semana No.0.12

CUARTA SEMANA Envían a producción 87 marquillas según orden No.1133 el proveedor


es Finotex

1. Envió a producción según orden No.1133

ENVÍO DE MATERIALES O.P 0.1133

MATERIALES CANTIDA COSTO TOTAL


D

MARQUILLAS 87 80 6.960

TOTAL 6.960

TARJETA KARDEX

MATERIAL: MARQUILLA

PROVEEDOR: FINOTEX

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTID COS TOT CANTID COS TOTA CANTIDA COS TOT


AD TO AL AD TO L D TO AL

30-junio Saldo inicial 87 80 6.960


Segunda Orden producción 87 80 6.960 0 0 0
semana No.011

MANO DE OBRA
La compañía tuvo el siguiente personal para el cumplimiento del respectivo pedido:
Operarios: Se les paga el mínimo legal vigente semanalmente; la empresa cuenta con 2
operarios con vinculación directa.
COSTO DE LAS OPERARIAS

1. SUELDOS

SUELDO COSTO

SUELDO 828.116

AUXILIO DE
TRANSPORTE 97.032

TOTAL SUELDO 925.148

1. PRESTACIONES SOCIALES

PRESTACIONES SOCIALES COSTO % BASE DE TOTAL


LIQUIDACIÓN

CESANTÍAS 8,33 925.148 77.065

INTERESES CESANTÍAS 1,00 925.148 9.251

PRIMA 8,33 925.148 77.065

VACACIONES 4,16 828.116 34.450

TOTAL PRESTACIONES
SOCIALES 197.831
1. APORTES PARAFISCALES

APORTES PARAFISCALES COSTO % BASE DE TOTAL


LIQUIDACIÓN

SENA 2 828.116 16.562

BIENESTAR FAMILIAR 3 828.116 24.843

CAJA DE COMPENSACIÓN 4 828.116 33.125

TOTAL 74.530

2. SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL COSTO % BASE DE TOTAL


LIQUIDACIÓN

SALUD 8,5 828.116 70.390

PENSION 12 828.116 99.374

RIESGOS LABORALES 1,044 828.116 8.646

TOTAL 178.409

3. RESUMEN DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA


RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA MES

SUELDO 828.116

TRANSPORTE 97.032

PRESTACIONES SOCIALES 197.831

SEGURIDAD SOCIAL 178.409

APORTES PARAFISCALES 74.530

TOTAL 1.375.919

No. OPERARIOS 2
COSTO MANO DE OBRA
DIRECTA MES 2.751.838
COSTO MANO DE OBRA
SEMANAL 687.960

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