Curva S - Plantilla y Ejemplo

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Curva S de Recursos

Proyecto: Nombre del Proyecto


ID: Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio Fecha de comienzo del proyecto Fecha Fin: Fecha estimada de fin del proyecto. Fecha de Corte: Fecha a la cual se reporta el costo real.

Año
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Valor Planificado Total estimado mensual que viene del cronograma
Valor Planificado Acumulado Acumulación del valor planificado a través del tiempo.
Costo Real Valor real total del mes
Costo Real Acumulado Acumulación del costo real a través del tiempo.

$12.00

$10.00

$8.00

$6.00
Valor Planificado Acumulado
Gráfica Costo Real Acumulado

$4.00

$2.00

$-
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Curva S de Recursos
Proyecto: INVERSION DE OBRAS CIVILES TERRESTRES DEL TERMINAL PORTUARIO DE CONTENEDORES
ID:
Fecha de Inicio 1/1/2016 Fecha Fin: 12/31/2016 Fecha de Corte: 12/31/2011

Año 2017
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Valor Planificado S/. 327,184 S/. 890,315 S/. 3,526,542 S/. 3,783,135 S/. 3,724,492 S/. 2,873,479 S/. 6,348,663 S/. 3,840,472 S/. 3,369,577 S/. 2,145,917 S/. 1,351,196 S/. 328,168
Valor Planificado Acumulado S/. 327,184 S/. 1,217,499 S/. 4,744,040 S/. 8,527,175 S/. 12,251,667 S/. 15,125,146 S/. 21,473,809 S/. 25,314,281 S/. 28,683,858 S/. 30,829,775 S/. 32,180,971 S/. 32,509,139
Costo Real S/. 300,000 S/. 450,000 S/. 2,800,000 S/. 3,000,000 S/. 3,000,000 S/. 2,500,000 S/. 5,300,000
Costo Real Acumulado S/. 300,000 S/. 750,000 S/. 3,550,000 S/. 6,550,000 S/. 9,550,000 S/. 12,050,000 S/. 17,350,000

S/.35,000,000

S/.30,000,000

S/.25,000,000

S/.20,000,000

Valor Planificado Acumulado


S/.15,000,000 Costo Real Acumulado

S/.10,000,000

S/.5,000,000

S/.0
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Ejecucion de Obra: interconexion electrica al SEIN de las comunidades de Jebe
Proyecto:
CRONO
Parcial (S/.) MES 1

TOTAL COSTO DIRECTO 12,470,000.00 350,000.00

GASTOS GENERALES 10% 1,247,000.00 35,000.00


UTILIDADES 10% 1,247,000.00 35,000.00

SUB TOTAL 2 14,964,000.00 420,000.00

IMPUESTOS (IGV) 18% 2,693,520.00 75,600.00

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO 17,657,520.00 495,600.00

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 2.81%


PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 2.81%

CR
Parcial (S/.) MES 1

TOTAL COSTO DIRECTO 6,481,000.00 301,000.00

Elaborar la “Curva S” para el siguiente proyecto.


Consideración: Tomaremos como base que se están cumpliendo con los avances de o
¿Cuánto es el valor programado (planificado) acumulado al mes de corte?
¿Cuánto es el valor programado real al mes de corte?
¿Cuánto es la diferencia entre estos dos valores?
¿Estamos siendo eficientes o ineficientes, en que porcentaje?
¿Qué comentarios podemos realizar con respecto a la inversión programada y la inve
EIN de las comunidades de Jeberos y San Antonio de Rumiyacu Distrito de Jeberos Provincia de Alto Amazonas
Loreto SNIP 279718
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANZE DE OBRA PROGRAMADO
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

600,000.00 1,200,000.00 1,600,000.00 2,200,000.00 1,800,000.00

60,000.00 120,000.00 160,000.00 220,000.00 180,000.00


60,000.00 120,000.00 160,000.00 220,000.00 180,000.00

720,000.00 1,440,000.00 1,920,000.00 2,640,000.00 2,160,000.00

129,600.00 259,200.00 345,600.00 475,200.00 388,800.00

849,600.00 1,699,200.00 2,265,600.00 3,115,200.00 2,548,800.00


5% 9.62% 13% 17.64% 14%
7.62% 17.24% 30.07% 47.71% 62.15%

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANZE DE OBRA REAL


MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

480,000.00 800,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,400,000.00

endo con los avances de obra programados, así que nuestro análisis en este caso será económ
mes de corte?

sión programada y la inversión Real ejecutada?


vincia de Alto Amazonas
ADO
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1,500,000.00 1,200,000.00 860,000.00 560,000.00 350,000.00 250,000.00

150,000.00 120,000.00 86,000.00 56,000.00 35,000.00 25,000.00


150,000.00 120,000.00 86,000.00 56,000.00 35,000.00 25,000.00

1,800,000.00 1,440,000.00 1,032,000.00 672,000.00 420,000.00 300,000.00

324,000.00 259,200.00 185,760.00 120,960.00 75,600.00 54,000.00

2,124,000.00 1,699,200.00 1,217,760.00 792,960.00 495,600.00 354,000.00


12.03% 10% 6.90% 4% 2.81% 2%
74.18% 83.80% 90.70% 95.19% 98.00% 100.00%

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

este caso será económico.


Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABL
CRO
Parcial (S/.) MES 1

TOTAL COSTO DIRECTO 14,254,000.00 450,000.00

GASTOS GENERALES 10% 1,425,400.00 45,000.00


UTILIDADES 10% 1,425,400.00 45,000.00

SUB TOTAL 2 17,104,800.00 540,000.00

IMPUESTOS (IGV) 18% 3,078,864.00 97,200.00

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO 20,183,664.00 637,200.00

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL 3.16%


PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO 3.16%

Parcial (S/.) MES 1

TOTAL COSTO DIRECTO 8,552,000.00 510,000.00

Elaborar la “Curva S” para el siguiente proyecto.


Consideración: Tomaremos como base que se están cumpliendo con los avances de o
¿Cuánto es el valor programado (planificado) acumulado al mes de corte?
¿Cuánto es el valor programado real al mes de corte?
¿Cuánto es la diferencia entre estos dos valores?
¿Estamos siendo eficientes o ineficientes, en que porcentaje?
¿Qué comentarios podemos realizar con respecto a la inversión programada y la inve
MA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PROGRESO, PROGRESO ALTO, PUENTE
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANZE DE OBRA PROGRAMADO
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

850,000.00 1,200,000.00 1,555,000.00 2,356,000.00 1,866,000.00

85,000.00 120,000.00 155,500.00 235,600.00 186,600.00


85,000.00 120,000.00 155,500.00 235,600.00 186,600.00

1,020,000.00 1,440,000.00 1,866,000.00 2,827,200.00 2,239,200.00

183,600.00 259,200.00 335,880.00 508,896.00 403,056.00

1,203,600.00 1,699,200.00 2,201,880.00 3,336,096.00 2,642,256.00


6% 8.42% 11% 16.53% 13%
9.12% 17.54% 28.45% 44.98% 58.07%

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANZE DE OBRA REAL


MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

920,000.00 1,300,000.00 1,600,000.00 2,356,000.00 1,866,000.00

endo con los avances de obra programados, así que nuestro análisis en este caso será económ
mes de corte?

sión programada y la inversión Real ejecutada?


O, PROGRESO ALTO, PUENTE TULIPE Y POZO TULIPE, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
AMADO
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

1,900,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 650,000.00 452,000.00

190,000.00 140,000.00 120,000.00 65,000.00 45,200.00


190,000.00 140,000.00 120,000.00 65,000.00 45,200.00

2,280,000.00 1,680,000.00 1,440,000.00 780,000.00 542,400.00

410,400.00 302,400.00 259,200.00 140,400.00 97,632.00

2,690,400.00 1,982,400.00 1,699,200.00 920,400.00 640,032.00


13.33% 10% 8.42% 5% 3.17%
71.40% 81.22% 89.64% 94.20% 97.37%

AL
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

este caso será económico.


AYO - LAMBAYEQUE

MES 12

375,000.00

37,500.00
37,500.00

450,000.00

81,000.00

531,000.00
3%
100.00%

MES 12

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