Casos Prácticos Asientos Contables Gubernamentales
Casos Prácticos Asientos Contables Gubernamentales
Casos Prácticos Asientos Contables Gubernamentales
CASO 1:
Se registra la adquisició n y distribució n de repuestos y accesorios de vehículos por S/. 850.00, mediante
Orden de compra y Pedido Comprobante de salida. Se emite el comprobante de pago y el giro del cheque
correspondiente, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
CASO 2:
Se realiza el registro de adquisició n de una camioneta para Seguridad Ciudadana por S/ 67,000.00,
adquirida mediante una Adquisició n Directa Selectiva (ADS), emitiéndose el Contrato, la orden de compra
y el pedido, comprobante de salida respectivos. Se emite el comprobante de pago y el giro de cheque
correspondiente, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Foncomun).
Se registra la recaudació n de los ingresos propios de la Municipalidad por S/. 7,685,356.59, generados por
impuestos municipales previstos en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, de acuerdo al
detalle siguiente:
CASO4:
Se realiza el registro de la recaudació n de los ingresos propios de la Municipalidad por S/. 417,000.00,
generados por derechos y tasas administrativas y servicios previstos en la Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al detalle:
105,332.00
Derechos y Tasas Administrativas
- Licencias 67,932.00
- Licencias de Construcción 37,400.00
Venta de Servicios 311,668.00
- Limpieza pública 257,120.00
- Parques y Jardines 54,548.00
CASO 5:
Registro de las transferencias de Fondo Recibidos por S/. 318, 132. 87, por diversos conceptos previstos en la
Fuente de Financiamiento Recursos Determinados-Foncomun y del rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías,
Renta de Aduanas y Participaciones, de acuerdo al detalle siguiente:
- FONCOMUN 315,223.95
Gastos Corrientes 236,223.95
Gastos de Capital 79,000.00
- CANON Y SOBRE CANON 2,908.92
CASO 6:
Se registra la contratació n de servicios con una persona natural por S/. 8,500.00, se efectú a la retenció n de
4ta categoría por S/. 680.00 y se emite la orden de servicio, los comprobantes de pago y el giro de
los cheques correspondientes, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados.
Se realiza el registro de la contratació n del servicio del empastado de los registros contables por S/.
2,600.00, se emite la orden de servicio, el comprobante de pago y el giro de cheque correspondiente, con
cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
CASO 8:
Registro de la planilla de Dietas de Regidores, se efectú a las retenciones de Renta de 4ta Categoría,
emiten los comprobantes de pago y el giro de los cheques correspondientes, con cargo a la Fuente de
Financiamiento Recursos Determinados (Foncomun).
Monto de la planilla S/. 17,550.00
Descuentos:
Renta de 4ta Categoría
16,146.00
CASO 10:
Se realiza el registro de las donaciones de mobiliario (usado) de oficina por S/. 12,300.00, recibido del
Ministerio
“X”. El mobiliario tiene una depreciació n acumulada de S/. 2,460.00.
1
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 1250
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal
Por la ejecución de gastos por pago de adquisición de
materiales y útiles de oficina
7
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1250
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1250
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
8
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1250
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1250
9103.08 Cheques Girados
Por los cheques entregados
CASO N° 12:
2
Por el ingreso de alimentos para el programa vaso de leche
4
1206 APROBACIONES DE TESORO PUBLICO 5000
1206.01 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 5000
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
Por la aprobación del devengado
5
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 5000
9102.08 Órdenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 5000
9101.08 Órdenes De Compra Aprobadas
Por las órdenes de compra atendidas
6
2103 CUENTAS POR PAGAR 5000
2103.010101 Bienes
1206 APROBACIONES DE TESORO PUBLICO 5000
1206.01 Tesoro Público
Por la cancelación de compras de alimentos
7
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 5000
8401.0101 Recursos Ordinarios
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 5000
8601.0101 Recursos Ordinarios
Por la ejecución del gasto por adquisición de alimentos del
vaso de leche
8
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5000
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5000
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 5000
9104.08 Cheques girados por entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS 5000
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega de cheque
3
CASO N° 13:
4
computadoras
7
9103 VALORES Y GARANTÍAS 40000
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 40000
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
8
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 40000
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS 40000
9103.08 Cheques Girados
Por el pago mediante el CCI
CASON°14:
La municipalidad de Provincial de Arequipa como todos los meses, realiza el pago de los
servicios de telefonía fija correspondiente al mes de junio del 2020. El recibo es por el
monto de S/150.00.Fuente de Financiamiento FONCOMUN
CODIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
1
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 150
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 150
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
por el registro de la orden de compra aprobado
2
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 150
8301.0502 Fondo De Compensación Municipal
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 150
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
Por el compromiso de gastos de teléfono fijo
3
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 150
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija
2103 CUENTAS POR PAGAR 150
2103.010102 Servicios por Pagar
Por el gasto de teléfono fijo
4
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 150
5
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 150
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas
Por las órdenes de compra atendidas
5
2103 CUENTAS POR PAGAR 150
2103.010102 Servicios por Pagar
1101 CAJA Y BANCOS 150
1101.1207 Foncomun-RD-CUT
Por el pago de gastos de teléfono fijo
6
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 150
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 150
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal
Por la ejecución del gasto de teléfono fijo
7
9103 VALORES Y GARANTÍAS 150
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 150
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por el pago mediante CCI
8
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 150
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS 150
9103.08 Cheques Girados
Por el pago mediante el CCI
12
CASON°15:
13
2103 CUENTAS POR PAGAR 1500
2103.010102 Servicios
1101 CAJA Y BANCOS 1500
1101.1207 Foncomun-RD-CUT
Por el pago de la publicidad imagen institucional
6
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1500
8401.0502 Fondo De Compensación Municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 1500
8601.0502 Fondo De Compensación Municipal
Por la ejecución de la prestación del servicio
7
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1500
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1500
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por los cheques girados
8
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 1500
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS 1500
9103.08 Cheques Girados
Por los cheques entregados
CASO N° 16: