Introdução Ao Sap - Fbl1n

Fazer download em doc, pdf ou txt
Fazer download em doc, pdf ou txt
Você está na página 1de 10

INTRODUÇÃO AO SAP - FBL1N

A FBL1N é o relatório de partidas individuais do fornecedor.

Basicamente nesta transação você terá acesso a toda inclusão de faturas, seguros,
impostos ou qualquer tipo de documento que é vinculado dentro do fornecedor.

Primeiramente vamos compreender o layout inicial da transação:

Na seleção "fornecedores" você deverá incluir o código do vendor (número de


registro no fornecedor no SAP) e a "Empresa" que seria o código de registro de
acordo com a empresa que você trabalha para indicar um nicho específico ou país do
mesmo.

Dica: Caso não tenha acesso ao número de código do fornecedor basta clica na seta ao
lado e selecionar a opção >> Seleção Multípla >> Fornecedores de
acordo com as informações fiscais >> N° ID fiscal 1, e depois colocar
o CNPJ ou RUID, CUIT ou número de registro de acordo com cada país, no
caso no Brasil o CNPJ.
Partidas em Aberto: Todas as notas que estão em aberto esperando serem pagas
ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa.

Partidas Compensadas: Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro


do fornecedor e que não estão em aberto, como documentos compensados na F-52, F-44
ou anulados na FB08 ou MR8M.

Todas as Partidas: Basicamente é a junção das duas opções anteriores, tudo que


esta pago ou aberto, traduzindo tudo que já aconteceu com este fornecedor entre
entradas e saídas.
Tipo: São os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema, de partidas
editadas e ainda não postadas, de débito ou razão especial como lançamentos
manuais, é sempre bom deixar todos selecionados.

Basicamente é onde você pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para
exibir as configurações necessárias, isso será melhor para sua visibilidade do report que
o SAP irá apresentar após o F8 (enter do sistema SAP).

Na área superior você vao visualizar o segundo ícone com o nome de >> Seleção
Dinamicas, ele irá auxiliar em um melhor filtro de busca para dados:
Nesta opção você poderá incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo
com esta informação no lado direito para pesquisar dentro do SAP. 

Abaixo o significado e o que pode ser feito em cada ícone da FBL1N


1- Permite que você abra um documento e visualize dentro dele sua informação de
postagem

2- Permite que você edite e modifique um documento

3- Permite que você edite e modifique vários documentos em massa

4- Permite que você visualize as informações de pagamento de cheques

5- Permite que você visualize os dados mestres das contas

6- Permite que você solicite a correção de dados abrindo um request pela SR31

7- Permite que você filtre as colunas que estão incluídas no seu relatório

8- Permite que você visualize as informações em ordem crescente e decrescente

9- Permite que você modifique o layout do seu report

10- Permite que você selecione layouts já pré editados por você ou outros membros

11- Permite que você salve e crie layouts específicos para seu uso 

12- Permite que você realize um subtotal de acordo com alguma coluna pré
selecionada

Para alterar informações em escala como Métodos de pago ou Bloquear/Desbloquear


várias faturas ao mesmo tempo, basta selecionar todas as linhas que deseja realizar a
ação e depois clicar em cima do ícone de modificar em massa, irá aparecer a janela ao
lado, aí é só você incluir os dados que deseja modificar de acordo com as opções
disponíveis e salvar.
Para alterar informações de layout basta selecionar um dos três ícones ao lado e todos
irão abrir a janela ao lado para que você inclua e exclua dados que serão visíveis no
report em colunas, depois apenas salvar de acordo com o que selecionou. 
Uma vez que você clique duas vezes em uma fatura ou lançamento irá aparecer a janela
abaixo e nela você terá algumas informações importantes que serão:
Fornecedor - Nome do fornecedor

Empresa - Codigo identificador

Valor do documento - Valor sendo pago

Número do documento - Número de registro criado pelo SAP após a postagem

Termos de pago - Prazo de pagamento desta fatura

Bloquieo - Se a fatura esta bloqueada para pagamento

Moeda - Qual é a moeda que essa nota sera paga

Texto - Informações incluídas pelo setor que postou a fatura


Caso você desconheça algum código que a transação lhe mostrar passe o mouse por
cima do local até aparecer um pequeno quadradinho ao lado:

Basta clicar nele que irá aparecer uma lista com todos os códigos existentes para aquele
fornecedor e qual o significado de cada um deles:

Lembrando que este é apenas um exemplo, as informações


variam o registro de acordo com cada empresa.

Caso você deseje exportar esse relatório do SAP para excel você deve fazer da forma
abaixo:

>> Na primeira tela onde aperece o resumo de todos os lançamentos você deve seguir os
passo à passo abaixo de acordo com a imagem e depois só salvar de acordo com o nome
e extenção de excel que deseja:
Espero que este artigo ajude vocês na utilização desta transação que é tão importante
para o setor de RTR e PTP.

Você também pode gostar

pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy