08 2293 in PDF
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Facultad de Ingeniera
Escuela de Ingeniera Mecnica Industrial
FACULTAD DE INGENIERA
TRABAJO DE GRADUACIN
INGENIERO INDUSTRIAL
DECANO
VOCAL I
VOCAL II
VOCAL III
VOCAL IV
VOCAL V
SECRETARIO
DECANO
EXAMINADORA
EXAMINADORA-
EXAMINADORA
SECRETARIA
DIOS
MIS PADRES
HERMANOS
AMIGOS
AGRADECIMIENTOS A:
ASESOR
Ing.
Sergio
Antonio
Torres
Mndez,
por
sus
INCASA
NDICE
INDICE DE ILUSTRACIONES
GLOSARIO
IX
RESUMEN
XIII
INTRODUCCIN
XVII
JUSTIFICACIN
XIX
OBJETIVOS
XXI
1.
GENERALIDADES
1.1 De la empresa
1.1.1
Historia
1.1.2
Misin
1.1.3
Visin
1.1.4
Organigrama
1.1.5
Ubicacin
1.1.6
Instalaciones
1.1.7
1.2.2
Generalidades
1.2.1.1
Historia
10
1.2.1.2
Beneficios
12
14
16
1.3.1
Definiciones
16
1.3.2
18
1.3.3
19
1.3.3.1
20
1.3.3.1.1
1.3.3.1.2
Grfico de medias y
desviaciones estndar
1.3.4
Diagramas de pie
21
23
26
SITUACIN ACTUAL
27
2.1
27
27
2.1.1.1
27
27
2.1.2.1
27
2.1.2.2
Diagramas de procesos
28
2.1.2.3
33
36
38
44
2.2
Anlisis de peligros
49
2.3
Control de calidad
56
56
2.3.1.1
56
2.3.1.2
2.3.1.3
61
3.1
61
61
79
82
Muestreo
100
100
3.2
II
3.3
107
109
111
111
113
114
117
Anlisis de resultados
118
118
119
121
124
124
125
126
128
129
4.1
129
4.1.1 Integrantes
129
4.1.2 Funciones
131
135
136
149
3.5
4.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.3
Normas y procedimientos
150
155
158
III
4.3.1 Normas
158
4.3.1.1
De aplicacin general
158
4.3.1.2
Especficas
159
159
4.3.3 Procedimientos
160
4.3.4 Flujogramas
166
SEGUIMIENTO
171
5.1
171
5.2
Crculo de calidad
186
189
191
193
196
Seguimiento al software
197
5.3
CONCLUSIONES
203
RECOMENDACIONES
205
BIBLIOGRAFA
207
IV
NDICE DE ILUSTRACIONES
FIGURAS
1
Organigrama de la empresa
28
30
61
69
74
76
78
112
114
114
115
121
128
135
136
137
138
19 Actualizacin de la informacin
139
140
142
144
145
147
149
150
157
152
155
164
165
166
167
168
170
179
184
186
188
192
197
198
VI
TABLAS
I
II
III
46
IV
37
50
62
66
VI
79
VII
83
VIII
86
IX
89
92
XI
94
XII
95
XIII
97
XIV
104
XV
XVI
125
129
XVII
159
XVIII
160
XIX
161
XX
162
VII
XXI
XXII
XXIII
163
172
181
VIII
IX
GLOSARIO
Accin correctiva
una
desviacin
de
los
lmites
crticos
Anlisis de peligros
efecto/consecuencia;
incidencia)
rbol de decisin
de
un
proceso,
respecto
de
un
peligro
Buenas Prcticas
de Manufactura
(BPM)
Diagrama de flujo
Representacin
grfica
sistemtica
de
pasos
Equipo HACCP
Fase
HACCP (Hazard
Analysis and
Critical Control
Points)
Inocuidad
Medida preventiva
Monitorear
Llevar
cabo
una
secuencia
planificada
de
XI
No conformidad
Plan HACCP
Documento
preparado
de
conformidad
con
los
significativos
para
la
inocuidad
de
los
Punto Crtico de
Control (PCC)
alimento,
donde
automticamente
la
prdida
ocasionar
de
un
control
puede
producto
que
Registro
Producto
significativos
para
la
inocuidad
de
los
alimentos
Validacin
Verificacin
XII
RESUMEN
XIII
XIV
INTRODUCCIN
dentro
de
la
especificacin,
por
lo
tanto,
provocar
XV
XVI
JUSTIFICACIN
XVII
XVIII
OBJETIVOS
GENERAL
Identificar y monitorear los puntos crticos de control del proceso de
produccin de la galleta con chocolate.
ESPECFICOS
1. Evaluar la situacin actual en la lnea de produccin de galleta con chocolate e
identificar los puntos crticos de control.
2. Definir las caractersticas que debern evaluarse en los puntos crticos de
control.
3. Establecer la frecuencia del monitoreo sobre los puntos crticos de control en la
lnea de produccin.
4. Analizar los datos recopilados e identificar las razones que puedan dar lugar a
prdidas en la calidad del producto.
5. Introducir al personal de la planta en el uso y la interpretacin de la informacin
obtenida.
6. Monitorear la estabilidad del proceso de forma continua, mediante tcnicas
estadsticas definidas.
7. Definir las formas de programacin de los productos en los puntos de control
que maximicen la utilizacin de la capacidad instalada de la lnea de
produccin.
XIX
XX
1. GENERALIDADES
1.1 De la empresa
1.1.1
Historia
Se
se
construye
una
nueva
planta
en
Ro
Hondo,
Zacapa,
1.1.2
Misin
1.1.3
Visin
1.1.4
Organigrama
1.1.5
Ubicacin
1.1.6
Instalaciones
1.1.7
Salsa
Inglesa
tipo
Worcestershire.
Esta
es
pasteurizada,
Mani Barra. Barra de caramelo con man cubierto con chocolate que
viene en cajas de 36 unidades cada una y en cajas de 30 paquetes
de 6 unidades cada uno.
1.2.1
Generalidades
HACCP, por sus siglas en ingls, se define como Hazard Analysis and the
Critical Control Points en espaol APPCC o sea Anlisis de Peligros y Puntos
Crticos de Control o en algunas aplicaciones de ingeniera como Anlisis de
Riesgos y Puntos Crticos de Control.
Este sistema se ha utilizado con xito varios aos en la produccin de
alimentos seguros, se trata de un sistema reconocido internacionalmente por
los principales organismos internacionales como la FAO (Organizacin de las
7
travs
del
establecimiento
de
normas
aceptadas
inspeccin.
Un
agricultor,
procesador,
9
manipulador,
distribuidor
1.2.2
Historia
Tcnicamente
Empacados
en
Envases
Hermticamente
1.2.3
Beneficios
Al aplicar el sistema HACCP los beneficios pueden ser muchos, entre los
cuales podemos mencionar los siguientes:
No
obstante,
muchas
interpretaciones
errneas
aplicaciones
1.2.4
13
correctiva
como
los
procedimientos
que
se
deben
1.3.1
Definiciones
17
1.3.2
1.3.3
Seleccin de la variable
Recoleccin de la informacin
20
1.3.3.1.1
Si la
21
22
1.3.3.1.2
23
24
1.3.4
Diagramas de pie
26
2. SITUACIN ACTUAL
2.1.1
2.1.1.1
2.1.2
Proceso de produccin
2.1.2.1
2.1.2.2
Diagramas de procesos
28
29
30
31
32
2.1.2.3
33
j.
35
una
operacin
automtica
realizada
por
una
mquina
u. Transporte hacia estacin de embalaje: una vez las cajas han sido
llenadas con el producto, son colocadas en una ltima banda de
trasporte y son trasladadas hacia la estacin de embalaje.
v. Sellado y entarimado de producto: el sellado del producto es la
operacin en la que el operario toma la caja que proviene de la
banda, la sella utilizando cinta adhesiva, y finalmente, la coloca en
su respectivo embalaje.
w. Transporte de embalajes a bodega de producto terminado: una vez
llenos los embalajes, se procede a trasladar los mismos hacia la
bodega de producto terminado.
2.1.3
36
DESCRIPCIN
El agua potable no solamente ayuda en el
proceso de coccin de la galleta, sino que
mantiene fresco el producto.
Bicarbonato de sodio
El
bicarbonato
de
sodio
tiene
una
Lecitina
Aceite
Harina suave
Harina Dura
Manteca
Sal
Por
sus
propiedades,
ayuda
en
la
2.1.4
38
40
Esta rea contiene amplio espacio para colocar los toneles con el
cacao descascarillado provenientes de la mquina quebradora,
adems del producto sin procesar; adems, este conjunto de
mquinas que conforman el rea de limpieza y tueste de cacao,
cuenta con bines de almacenamiento independientes para el
cacao limpio y para el cacao tostado que son alimentados por
medio de transportadores verticales.
b.
proceso
consiste
en
preparar
el
molino
de
piedra
refinada
con
el
porcentaje
restante
de
manteca
43
provenientes del rea de galleta y los coloca uno por uno sobre la
banda de transporte.
b. Cubridora: la cubridora es una de las partes esenciales en el
proceso de produccin de la galleta con chocolate. Es en la
cubridora donde el producto pasa por una cortina de chocolate,
proveniente de los depsitos de almacenaje o de la concha en el
rea de chocolate, a modo de que cada trozo de galleta con
chocolate que pase por esta cortina quede completamente
cubierto con chocolate de leche. El excedente de chocolate es
eliminado por una cortina de viento que, a su vez, le da estetismo
a la presentacin del producto.
c.
2.1.5
44
45
instalaciones.
Son
un
conjunto
de
normas
instalaciones
apropiadas,
distribucin
de
planta,
CONTROL
ACTIVIDAD
e.1
Roedores
Revisin
de
FRECUENCIA
la Personal nombrado por
FURES
(empresa
encargada
de
las
labores de prevencin
de plagas).
Revisin
de Diario
trampas
nombrada
metlicas
empresa)
Revisin
trampas
46
de Semanal
nombrada
(persona
por
la
(persona
por
la
metlicas
y empresa
cambio de cebos
Revisin
cambio
trampas
empresa
FURES)
y Semanal
(persona
de nombrada
por
la
empresa)
pegajosas
Revisin
mallas
de Mensual
(persona
nombrada
empresa
por
y
la
empresa
FURES)
Revisin
de Mensual
tapaderas
nombrada
metlicas
empresa
(persona
por
y
la
empresa
FURES)
Revisin
e.2
de Mensual
tapaderas
nombrada
metlicas
empresa)
Insectos
Fumigacin
de Cada
Rastreros
reas
de domingo,
(persona
15
empresa
la
das
(da
persona
por
por
y
la
empresa
FURES)
Revisin
de Diario
(persona
trampas
nombrada
pegajosas
empresa)
Aplicacin
de Cada
insecticida
en domingo,
hormiguero
15
47
la
das
(da
persona
nombrado
empresa
por
por
y
la
empresa
FURES)
Aplicacin de gel Semanal (da mircoles,
(cucarachicida)
Revisin
de Mensual
mallas
(persona
nombrada
por
la
empresa)
e.3
Insectos
Evacuacin
de Permanentemente
Voladores
desechos
de
zonas de basuras
y de alimentacin
Limpieza
de Mensual
lmparas
nombrada
electrocutoras
empresa)
Cambio
de Anual
lmparas
de nombrada
insectocutores
por
la
(persona
por
la
das
(da
empresa)
Fumigacin
de Cada
reas
de domingo,
produccin
(persona
15
persona
nombrado
empresa
por
y
la
empresa
FURES)
Cambio de cebos Semanal
para mosca
nombrado
empresa
FURES)
48
(persona
por
y
la
empresa
f.
49
PUNTOS CLAVES
PREGUNTAS
RESPUESTAS
BSICAS
A
Ingredientes
Se
utiliza
potable
en
producto.
que familiariza
para
el sean
peligrosos
con
que
o
vencimiento
50
deterioro?
B
Procedimientos para El
el proceso
del consumidor
proceso
el
proceso Si.
Para
las
(alto,
el producto? Cules?
ancho y largo)
peso.
El
desperdicio
de Si. El desperdicio de
producto
es producto se vuelve a
reutilizado?
Afecta utilizar
en
la
especificaciones
originales
Diseo
de
instalaciones
afecta
del esencialmente
producto?
C
de
el
El
provee terminado
producto
tiene
un
adecuada
materia
de
prima
la almacenamiento.
y
el
producto terminado?
Se
mantiene
las
reas
empaque
Es
esencial
para
producto?
51
la
del elaboracin
producto?
Puede
de favorece
esto producto.
del
No
es
el indispensable para el
producto.
afectar
producto
el
de horno,
producto?
hasta
traslados
los
otras
el
realizar
para
suficiente
realizar
operacin
la
que
le
corresponde
D
Diseo
de
la Es
maquinaria y equipo
el
tamao
volumen
alimento
que
se se requiere.
elabora?
Existe
equipo
necesite
el
control horno
de
galleta,
de
temperatura-tiempo?
enfriamiento y en el
Cules?
tnel de enfriamiento.
Especficamente
a sus especificaciones en
el
horno
de
horno
de
la
relacin
temperatura-tiempo?
Existe
equipo
que Si.
El
suele
con
propenso
a desajustarse
en
descomponerse?
ciertos
puntos
con
Cules?
bastante frecuencia.
La empaquetadora.
El
equipo
diseado
pueda
est Si.
para
Toda
la
limpiarse
sanearse
adecuadamente?
Existe la posibilidad No.
Toda
la
contamine
est
maquinaria
o del producto.
equipo?
Existe
equipo Si.
deteriorado
horno
de
u galleta es obsoleto y
Cmo se descompone con
obsoleto?
afecta
El
esto
ocurrencia
a
de
la frecuencia.
un provoca
Esto
defectos
quemada,
hojuela
incompleta,
hojuela
el
material
de Si. El empaque es
de deterioro
del
El
cdigo
del
puede
ubicarse en la parte
frontal del producto.
nutricional?
nutricional.
La
informacin
vencimiento
es
legible en la parte
frontal del producto.
Cuenta el empaque Si.
con
una
lista
En
la
parte
ingredientes?
se encuentra la lista
bsica
de
ingredientes
del
producto.
F
Operarios
Los
empleados Si.
entienden el proceso?
Los
operarios
estn
bien
informados
de
procedimientos
se
requieren
elaboracin
los
que
la
del
producto.
Los operarios estn Si. Cada operario es
familiarizados con los responsable
54
de
su
factores
que
controlar
para
garantizar
una
Los
presentarse
un con
operaros
familiarizados
la
estructura
empresa
conocimiento sobre
aspectos
para
elaboracin
la deseada.
del
producto?
Conocen
los Si.
operarios
Existe
una
la
lnea
de
el operario tiene la
capacidad de realizar
dos operaciones del
proceso distintas.
Condiciones
almacenamiento
de Tiene
el
lugar
almacenaje
de Si. La temperatura es
la la requerida para la
producto.
del
Cumple
con
las No.
condiciones
necesarias
El
lugar
almacenaje
de propenso
seguridad e higiene?
de
es
a
ensuciarse, expuesto
a insectos e inseguro.
2.3.1.1
56
2.3.1.2
2.3.1.3
59
60
3.1.1
Un punto crtico es una etapa del proceso que se puede controlar y como
resultado, previene, elimina o reduce a un nivel aceptable un riesgo que puede
afectar la salud pblica. El mtodo HACCP utiliza el anlisis de peligros
conjuntamente con los diagramas de procesos para identificar los puntos en los
cuales es necesario aplicar un control para prevenir o eliminar un peligro de
prdida de calidad o reducirlo a un nivel aceptable. Entonces, basndose en
todos los peligros identificados durante el anlisis de peligros y utilizando el
sentido comn en el diagrama de flujo del proceso, se deben identificar los
llamados puntos crticos de control, donde el equipo encargado podra aplicar
medidas preventivas.
La determinacin de los puntos crticos de control necesita de un anlisis
minucioso, y si bien pueden identificarse en muchas operaciones del proceso,
debe darse prioridad a aquellos donde, si no existe control, pueda ocasionar
una reaccin en cadena que se resuma en la prdida de la calidad del producto.
Los puntos crticos de control permiten gobernar los peligros eficazmente,
aplicando medidas para su prevencin, eliminacin o reduccin a niveles
aceptables. Puede no ser posible eliminar o prevenir completamente un peligro
significativo. En algunos procesos y para algunos peligros, reducirlos hasta un
nivel razonable puede ser la nica meta de la metodologa HACCP.
61
Puede el
Existen
medidas de
verificacin en
OPERACIN
esta operacin
DEL
o en una
PROCESO
subsecuente
sobre las
condiciones de
calidad?
Ha sido esta
producto, en
operacin
esta operacin,
especficament
deteriorarse o
e concebida
aumentar la
para eliminar o
cantidad de
reducir la
defectos en el
posible
producto por
incidencia de
encima de los
un producto
niveles de
defectuoso?
calidad
aceptables?
64
Se
eliminaran o
reducirn los
defectos del
producto en
una operacin
posterior?
Elaboracin
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
No
Si
de pasta
Horneado de
hojuelas
Remover el
poporopo
Elaboracin
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
No
--
--
No
No
--
--
del Relleno
Proceso de
elaboracin
de
sndwiches
Proceso de
elaboracin
de planchas
de galleta
Cargar las
planchas de
galleta al
cuarto fro
Enfriamiento
de planchas
de galleta
65
Descarga de
planchas de
No
No
--
--
Si
No
Si
No
No
No
--
--
No
No
--
--
No
No
--
--
Si
No
Si
No
No
No
---
--
No
No
--
--
cuarto fro
Proceso de
corte de
plancha
Embandejado
de galleta
Colocar
galletas en
bandeja
Transporte en
banda hacia
cubridora
Cubrimiento
de las
galletas con
chocolate
Transporte
por banda e
inspeccin
Enfriamiento
de galletas
66
Transporte
hacia colocar
No
No
--
No
No
--
--
Si
No
Si
No
No
No
--
--
No
No
--
--
No
No
--
--
No
No
--
--
No
No
--
--
en posicin
Colocar en
posicin
Empaquetado
de producto
Encajonado
de producto
Transporte a
estacin de
embalaje
Transporte
hacia
estacin de
embalaje
Sellado y
entarimado
Transporte de
embalajes a
bodega de
producto
terminado
67
DECISIN
OPERACIN
No es punto de
1
Elaboracin de pasta
control
Si es punto de
Horneado de hojuelas
control
No es punto de
Remover el poporopo
control
No es punto de
control
No es punto de
68
control
No.
DECISIN
OPERACIN
No es punto de
6
control
No es punto de
control
No es punto de
control
No es punto de
10
control
Si es punto de
control
No es punto de
11
Embandejado de galleta
12
13
control
No es punto de
control
No es punto de
chocolate
control
Si es punto de
14
control
No es punto de
15
control
No es punto de
16
17
control
No es punto de
control
No es punto de
18
Colocar en posicin
69
control
Si es punto de
19
Empaquetado de producto
control
No es punto de
20
Encajonado de producto
21
control
No es punto de
control
No es punto de
22
23
control
No es punto de
terminado
control
70
71
72
73
74
un
exceso
de
galleta
provocado
por
una
media
de
88
mm.
Los
estndares
pueden
24m
88mm
76
Cubrimiento
con
chocolate:
la
galleta
debe
estar
media
de
90
mm.
Los
estndares
pueden
77
25mm
25mm
90mm
3.1.2
Para poder definir los lmites crticos, primero, se debe establecer qu tipo
de grafico de control corresponde a cada punto crtico, es decir, discriminar si la
caracterstica de calidad del punto crtico es variable o debe analizarse por sus
atributos. Para realizar dicho anlisis, es necesario revisar y seguir
cuidadosamente el diagrama de flujo de la Figura 8.
79
Figura 8. Diagrama para la seleccin del tipo de grfico para los puntos
crticos
80
de calidad
Horneado de
Cantidad De
hojuelas
Poporopo
Variable
o
n>1
atributo
n>1
Tipo de
Muestra
atributo
constante
Grfico
Variable
SI
NO
X-R
Atributo
Defectuosos
SI
Peso
Variable
SI
NO
X-R
Forma
Atributo
Defectuosos
SI
Atributo
Defectuosos
SI
Peso
Variable
SI
NO
X-R
Empaquetado
Atributo
Defectuosos
SI
Forma /
Consistencia
Proceso de
corte de
plancha
Cubrimiento
Cubierta de
de las
chocolate /
galletas con
Forma
chocolate
Empaquetado
de producto
81
3.1.3
82
una
muestra
representativa
de
hojuelas,
utilizando
84
PESO
58.24
55.3
55.38
53.4
56.35
51.4
59.85
56.65
67.2
51.48
54.78
57.08
54.33
55.31
57.75
58.96
56.9
57.53
55.93
58.21
57.17
55.91
50.58
53.21
55.11
57
57.83
59.05
57.07
57.6
56.04
58.12
57.28
55.4
51.07
53.82
No.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
PESO
52.15
51.19
54.25
55.33
52.31
50.17
56.33
56.04
54.86
54.49
53.66
51.77
52.09
47.5
56.89
48.18
49.36
58.29
54.3
51.69
58.3
56.15
51.58
54.93
51.33
56.1
50.85
54.02
52.21
51.97
56.81
56.18
53.85
51.82
49.11
55.54
85
No.
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
PESO
52.8
54.15
54.46
51.9
51.18
52.75
52.36
53.91
60.1
58.45
54.5
52.7
52.9
50.51
55.51
61.44
54.57
53.09
51.9
54.85
61.85
55.08
53.85
53.38
54.4
54.5
56.16
58.53
51.86
53.05
52.64
55.48
62.59
55.37
53.49
54.38
No.
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
PESO
52.19
61.12
55.29
54.88
45.04
51.74
49.15
53.35
61.41
51.38
52.94
49.41
52.68
56.15
54.9
54.6
51.76
53.62
57.03
55.2
63.47
55.75
57.02
52.36
52.6
57.35
54.7
54.66
48.69
52.33
52.03
54.22
60.88
53.94
55.47
50.25
puede
Sustituyendo:
86
88
puede
Sustituyendo:
89
91
puede
Sustituyendo:
92
Donde:
= cantidad de unidades defectuosas.
= m muestras de tamao n
93
b.1
Forma y consistencia de la hojuela: se procedi a extraer la
muestra de la lnea de produccin, y los resultados se resumen en la tabla X
Tabla X. Muestras pasa/no pasa de las hojuelas de galleta
MUESTRAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
94
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
10
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
95
b.2
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
96
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
b.3.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
97
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
5
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
98
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
99
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3.2 Muestreo
3.2.1
Plan de muestreo
La prueba es destructiva
100
menos
discriminacin.
El
nivel
III,
requiere
103
Por lo tanto,
104
105
En resumen,
PUNTO CRTICO
Horno
4,320 hojuelas
Cortadora
31,680 galletas
Cubridora
19,200 galletas
Empaquetado
21,384 unidades
AQL
Nivel de
Tamao
Letra
Tipo de
inspeccin
de lote
cdigo
muestreo
Simple
Simple
Simple
Simple
2.5%
II
2.5%
II
2.5%
II
2.5%
II
Proceso de
corte de
plancha
4,320
hojuelas
31,680
galletas
Cubrimiento
de galletas
con
19,200
galletas
chocolate
Empaquetado
de producto
106
21,384
unidades
3.2.2
Donde:
n: es el tamao de la muestra.
N: es el tamao del lote de produccin
: es el valor del error tipo 1 (rea de rechazo de la probabilidad de
obtener n muestras defectuosas. =0.05)
z: es el valor del nmero de unidades de desviacin estndar para una
prueba de dos colas con una zona de rechazo igual alfa, esto es con un
nivel de confianza del 95%, lo que equivale a un valor z igual a
1.959963985 (a nivel prctico 1.96 ).
0.25: es el valor de
es
107
108
3.2.3
Estratificacin de la muestra
109
As, los estratos quedarn definidos de la siguiente forma, para cada punto
crtico:
PUNTO CRTICO
Horno
8.4333
9 hojuelas
Cortadora
12.6666
13 galletas
Cubridora
12.5666
13 galletas
Empaquetado
12.5666
13 unidades
110
De esta forma, pueden obtenerse tomas de datos durante todos los das.
A diferentes horas del da, para poder obtener una muestra representativa y
consistente de la produccin.
3.3.1
112
3.3.2
3.3.3
114
115
116
3.3.4
Los puntos crticos que sern monitoreados segn los atributos del
producto, sern monitoreados utilizando un diagrama de pastel. El diagrama de
pastel, nos ayudar a identificar el porcentaje de productos que, a juicio objetivo
del analista, son considerados defectuosos.
Es importante que el analista tenga presente las tolerancias establecidas
para las cartas por atributos en cada punto crtico calculadas en los incisos
anteriores.
117
3.4.1
defectuosas.
3.4.2
La
Interpretacin de resultados
funcin
primaria
de
los
grficos
de
control
es
mostrar
el
119
Los dos tercios centrales contienen bastante menos del 66% de los
puntos. Investigar las causas de este comportamiento anmalo.
tendremos
interpretaciones
errneas
debido
informaciones incompletas.
120
3.4.3
Medidas correctivas/preventivas
122
Asignada a :
Accin correctiva a largo plazo
Preparado por:
Fecha:
Revisado por:
Fecha:
Se corrigi el problema?
SI
Comentarios
123
NO
3.5.1
124
3.5.2
125
3.5.3
LUNES
TURNO
DE 6:00
a 18:00
Crispin
Crispin
6 Tandas 6 Tandas
Crispin
6 Tandas
Crispin
Crispin
6 Tandas 5 Tandas
127
3.5.4
128
4.1
llevar a cabo el plan de control y monitoreo de los puntos crticos, debe definir la
conformacin del equipo que tendr a su cargo el control y monitoreo de los
puntos crticos.
Este equipo ser encargado de elaborar y ejecutar el programa de control
y monitoreo, darle seguimiento (implementarlo) y validar el sistema. Este equipo
estar conformado por personal de diferentes reas y coordinado por un
especialista en la lnea de produccin.
4.1.1 Integrantes
Los integrantes del equipo responsable de llevar a cabo el plan de
monitoreo y control de los puntos crticos, estarn regidos por las normas de
jerarqua establecidas en la empresa. De tal forma que el equipo estar
integrado por los siguientes integrantes:
Superintendente de Produccin
Laboratorista
Gerente de Planta
Superintendente de empaque
Jefe de Mantenimiento
130
4.1.2 Funciones
Una vez hemos formado el equipo, podemos establecer las funciones y
responsabilidades que les corresponden a cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo y del equipo auxiliar.
Dependiendo de su posicin jerrquica dentro de la empresa, podemos
resumir y detallar con mayor claridad las funciones de cada integrante del
equipo de trabajo, as como del equipo auxiliar en la tabla XVI.
FUNCIONES
Validar
el
sistema
de
control
crticos
en
la
lnea
de
las
proyecciones
de
produccin mensual
Velar por el abastecimiento puntual de
la materia prima para la lnea de
produccin.
Superintendente
de
produccin
seguimiento
acordados
durante
los
las
puntos
reuniones
semanales.
Identificar posibles puntos de mejora
que se puedan implementar en el plan
de monitoreo y control de puntos
crticos.
Llevar
los
registros
estadsticos
de
132
al
jefe
de
mantenimiento
producto
informar
cualquier
anomala.
Supervisor rea de Dulces
en
la
lnea,
133
de
realizar
los
procedimientos.
Impulsar programas de capacitacin y
actualizacin.
Laboratorista
Realizar
las
mediciones
de
las
muestras extradas
mediciones
de
las
muestras
Atender
las
mantenimiento
solicitudes
de
correctivo/preventivo
de
su
conocimiento
especfico.
Realizar el mantenimiento preventivo
cuando
sea
programado
por
el
Supervisor de la lnea.
Verificar de manera peridica el estado
y el funcionamiento de la maquinaria de
la lnea de produccin.
Supervisar
las
calibraciones
la
136
137
138
139
140
141
142
143
144
El
145
146
148
un punto crtico,
4.2.2.1
150
desproteger hoja; seguidamente, se coloca sobre el nombre actual, y e sobreescribe el nombre de la nueva caracterstica de calidad.
Figura 26. Nueva hoja de ingreso de datos caractersticas de calidad
por variables
Una vez creada la hoja, es necesario crear todas las interfaces y hojas de
clculo que van a dar lugar a los grficos de control por variables.
Primero, se crea la hoja de clculos preliminares para la
realizar los
152
correspondientes a los dias que se desean graficar junto con las columnas
correspondientes a los lmites crticos, y se construye el grfico como cualquier
grfico. Luego, se procede a modificar las carctersticas inherentes al grfico
con el objetivo de dejar la interfaz grfica exactamente igual a las
caractersticas establecidas previamente para las otras caractersticas de
calidad existentes.
Finalmente, se crea el macro para seleccionar a que tipo de caracterstica
de calidad se desea acceder desde el menu inicial, se debe ingresar a Visual
Basic para Excel, y crear una forma similar a la que se ilustra a continuacin:
153
154
4.2.2.2
Las modificaciones que un punto crtico pueda sufrir dentro del programa
de software, se resumen en los siguientes tems:
155
156
157
4.3.1 Normas
4.3.1.1
De aplicacin general
158
debern ser
4.3.1.2
Especficas
4.3.3 Procedimientos
El
elaborar
procedimientos
constituye
parte
fundamental
de
la
Responsable
Paso
No.
Actividad
Analista
Gerencia
Analista
Analista
central.
Analista
Analista
Analista
161
Responsable
Paso
No.
Actividad
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
162
Responsable
Paso
No.
Laboratorista
Laboratorista
Laboratorista
Analista
Analista
Analista
Analista
Actividad
Identificar la caracterstica de calidad que se va a
monitorear
Extraer la cantidad de muestras establecidas en el
estudio previo.
Entregar datos de las mediciones realizadas al
analista
Ingresar al software
Seleccionar la opcin segn la caracterstica de
Analista
calidad.
Tabular la informacin extrada del muestreo.
Correr la grfica para verificar que el proceso se
encuentre controlado.
Si el proceso est controlado, finaliza el
procedimiento; si no, llenar formato de accin
correctiva / preventiva y avisar a Jefe de
Mantenimiento.
163
Responsable
Paso
No.
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Analista
Actividad
Verificar que se haya aprobado la
modificacin de los lmites crticos
Comprobar que los lmites crticos
estn bien calculados
Ingresar al software
Seleccionar la opcin segn la
caracterstica de calidad.
164
Responsable
Paso
No.
Actividad
Analista
Ingresar al software
Analista
Analista
Analista
Analista
Imprimir grfica
Analizar comportamiento de la
grfica de control
Analista
Analista
Analista
165
4.3.4 Flujogramas
Figura 30. Flujograma para el clculo de lmites crticos
166
167
168
169
170
5 SEGUIMIENTO
171
Pruebas
ilimitadas
de
producto
terminado.
Esto
consiste
Acciones a tomar
Aspecto
Revisin
por parte de la
Empresa
Beneficios
posteriores
Las quejas
de los
clientes
Quejas de
Clientes
de los clientes
deben
llevarse a la
reunin
semanal del
equipo de
durante la reunin
semanal y
proponer mejoras
al sistema
Modificacin
y/o cambio de
las
caractersticas
de calidad de
los puntos
crticos
Trabajo.
Dar seguimiento al
Pruebas de
Producto
Terminado
Las pruebas
punto crtico en la
Evitar que el
al producto
empaquetadora,
producto
terminado
verificar su
defectuoso
deben
validez, y
llegue a las
realizarse
establecer la
manos del
diariamente
necesidad de
consumidor
modificar el plan
174
de muestreo
del seguimiento
propuesto para el
al punto crtico.
sistema de control
y monitoreo de
puntos crticos.
La empresa debe
considerar la
Auditoria de
Procedimien
tos
La auditoria
debe
realizarse
anualmente.
verificacin
Hacer del
independiente
sistema un
proceso slido
proceso de
y consistente
auditora de
que pueda
procedimientos y
garantizar al
consumidor
herramientas
final un
utilizadas en el
producto libre
sistema de control
de defectos.
y monitoreo de
puntos crticos
El monitoreo
de la
Monitoreo
gerencia
de la
debe
Gerencia
realizarse por
lo menos una
vez al mes.
175
El gerente de
Identificar
posibles fallas
encargado de
en el sistema y
supervisar que el
corregirlos lo
personal operativo
ms rpido
y el equipo de
posible,
trabajo cumple a
adems de
preparar al
procedimientos
sistema para la
establecidos en el
verificacin
sistema de control
independiente.
y monitoreo de
puntos crticos
El sistema completo debe ser validado antes de su implementacin y por
lo menos una vez por ao, documentando siempre los resultados, de tal manera
que esta documentacin contribuya a la retroalimentacin del proceso
El sistema deber ser revalidado cuando:
previamente
establecidas
de
calidad,
bien,
un
objetivo
especfico
trazado
al
inicio
de
la
anterior,
haciendo
referencia
las
actividades
tomando
en
consideracin
la
retroalimentacin
179
181
FRECUENCIA
Programacin
Anual.
de
RESPONSABILIDAD REVISORES
Debe Gerencia
las realizarse
produccin.
actividades de tambin
validacin
despus
de
cada
183
de Gerente
planta
de
actualizacin
del sistema o
despus
de
cada
revalidacin.
Validacin
Experto
la
independiente
implementacin
del sistema
Validacin
Cuando
Expertos
subsiguiente
cambian
los independientes
del plan
Gerente
de
y planta
cambios
significativos en
el
proceso,
cambio
del
equipo
utilizado, si el
sistema falla o
tiene
deficiencias,
entre otras.
Revisin
monitoreo
informes
del Mensual
e
de
acciones
184
trabajo
de
correctivas
para demostrar
el
correcto
funcionamiento
y cumplimiento
del plan
Verificacin
Anual
Equipo de trabajo
exhaustiva del
Gerente
de
planta
sistema
5.2
Crculo de calidad
Los crculos de calidad, consisten bsicamente en un conjunto sistemtico
186
187
188
cumpliendo con el desempeo deseado (medido por los lmites crticos). Estas
causas potenciales de variacin, deben ser analizadas y priorizadas de acuerdo
al nivel del impacto que pueda generar en el proceso de produccin, para
eliminar lo ms rpidamente posible las causas ms graves.
El analista, que tiene amplio conocimiento de los procedimientos y de la
lnea de produccin, puede reconocer las posibles causas de variacin por
simple inspeccin, sin embargo, en ocasiones, puede pasar que el problema
requiera de herramientas adicionales que faciliten al analista a dar con el origen
de la causa de variacin. De ser este el caso, el analista nicamente deber
seguir los siguientes pasos:
190
incluir
duplicacin,
operaciones
no
estandarizadas,
191
de
las
condiciones
de
calidad
hasta
la
trabajar
en
las
condiciones
ideales
salvo
193
194
incluso
si
el
proceso
cumple
los
requisitos
195
Proceso maduro.
196
198
199
control
de
la
galleta
con
chocolate,
para
que
con
esta
202
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
6.
7.
204
RECOMENDACIONES
1.
Se
recomienda
la
empresa
realizar
una
programacin
de
3.
4.
205
Validar los lmites crticos. Dadas las condiciones bajo las cuales se
trabajan, puede ser que los lmites crticos estn por encima o por debajo
de lo requerido por la empresa, y si esto se vuelve una situacin
recurrente, es necesario evaluar si los lmites de control en realidad
representan las condiciones de calidad del producto.
6.
206
BIBLIOGRAFA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
207