Parcial Nº1 - Planificación y Control de Operaciones
Parcial Nº1 - Planificación y Control de Operaciones
Parcial Nº1 - Planificación y Control de Operaciones
INFORMACION ADICIONAL DE
INFORMACION DE LA DEMANA POR MES
MES DEMANDA DIAS LAB. Costo de materiales
1 1800 22 costo de mantener inventario
2 1500 19 costo marginal por ventas perdidas
3 1100 21 costo marginas de sub contratacion
4 900 21 costo de contrataciones y capacit.
5 1100 22 costo de despidos
6 1600 20 horas de trabajo requeridas
TOTALES 8000 125 maximo de horas extra por mes
horas laborables normales por dia
costo de tiempo normal
costo del tiempo extra
trabajadores disponibles al inicio
capacidad maxima de sub contratacion
inventario inicial
VARIABLES
A= Produccion en tiempo normal 4Ai
D= inventario al final del mes 1.5Di
i= numero de mes
RESTRICCIONES
Produuccion normal Capacidad de producc. Inv. al final del mes
A1=35.2*40 B1=35.2*40 D1=400+A1-1800
A2=30.4*40 B2=30.4*40 D2=D1+A2-1500
A3=33.6*40 B3=33.6*40 D3=D2+A3-1100
A4=33.6*40 B4=33.6*40 D4=D3+A4-900
A5=35.2*40 B5=35.2*40 D5=D4+A5-1100
A6=32*40 B6=32*40 D6=D5+A6-1600
FUNCION OBJETIVO
Min Z = 4*A1+ 4*A2+ 4*A3+ 4*A4+ 4*A5+ 4*A6+ 1.5*D1+ 1.5*D2+
1.5*D3+ 1.5*D4+ 1.5*D5+ 1.5*D6
Enero
Enero
Mayo Junio
Sobrantes de inventarios por mes: inv. final mes anterior + produccion del mes
actual - demanda mensual
Inicial = 400
Mes Demanda Produccion Sobr/Falt Cost. Almc. Costo total
Enero 1800 1408 8 B/. 12.00
Febrero 1500 1216 -276 B/. -
Marzo 1100 1344 -32 B/. -
B/. 1.50
Abril 900 1344 412 B/. 618.00
Mayo 1100 1408 720 B/. 1,080.00
Junio 1600 1280 400 B/. 600.00
TOTAL 8000 8000 400 TOTAL B/. 2,310.00
SOLUCION EN QM
ION LINEAL EN PLANEACION AGREGADA
TOTALES
Despidos COST. TOTAL
0 B/. 28,172.00
0 B/. 24,320.00
0 B/. 26,880.00
0 B/. 27,498.00
0 B/. 29,240.00
0 B/. 26,200.00
0 B/. 162,310.00
DESARROLLO DE LOS PROBL
PROBLEMA Nº 13.1: Prepare una gráfica de los pronósticos mensuales y la demanda pron
acondicionados grandes para
A) Desarrolle otro plan para el fabricante mexicano detechos descrito en los ejemplos 1 a 4 (págs. 534 a 537)
mantener una fuerza de trabajo constante de 6trabajadores y recurrir a subcontrataciones para satisfacer la
Mano de obra constante de 6 personas; subcontratar para satisfacer la demanda adicional: coste Subcontrato
Costos
Trabajo en tiempo regular (124 días x $40día x trab.)
Subcontratación (2480 unidades, $10 x unidad)
Costo Total
Plan Descripción
1 Fuerza de trabajo constante (10 trabajadores)
2 Fuerza de trabajo constante para la demanda x día más baja + subcontrataciones
3 Contratar y despedir según demanda. Estrategia de persecución
4 Fuerza de trabajo constante de ocho. Personas + tiempo extra
RESPUESTA: A): Del análisis de información presentada se concluye que el plan 5 es preferible respecto a
B) El mismo fabricante de techos de los ejemplos 1 a 4 y del problema resuelto 13.1 tiene un sexto plan. Una
consubcontrataciones. ¿Es mejor este plan que los planes 1 a 5?
Mes
Días de producción Producción de 35 unds x día (7 trabajadores)
Enero 22 770
Febrero 18 630
Marzo 21 735
Abril 21 735
Mayo 22 770
Junio 20 700
TOTALES 124 4340
Costos
Trabajo en tiempo regular (124 días, $40 x día x trabajador)
Subcontratación (1,860 unidades, $10 x unidad)
Costo Total
RESPUESTA: B): Del análisis de información presentada se concluye que el plan 6 es preferible respecto a
PROBLEMA N° 13.3: Terri Hill, presidente de Hill Enterprises, proyectó los requerimientos d
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
Su administrador de operaciones está analizando un nuevo plan que empieza en enero con 200 unidades en in
inventario de cero. El costo de ventas perdidas por faltantes es de $100 por unidad. El costo por mantener inve
unidad por mes. Ignore los costos de tiempo ocioso. Este plan se denomina plan A.
a. Plan A: Variar el nivel de la fuerza de trabajo para ejecutar una estrategia de “Persecución” produciendo la
. La demanda y la tasa de producción de diciembre son ambas de 1,600 unidades por mes. El costo de contrata
El costo de despedir trabajadores es de $7,500 por 100 unidades.evalue este plan
PLAN A
COSTO POR
MANTENER
INVENTARIO X UNIDAD
B/.20.00
TOTALES B/.36,000.00
PROBLEMA N°13.4: Con la información del problema 13.3, desarrolle el plan B. Producir a una tasa cons
subcontratación, con unidades adicionales por un precio extra de $75 por unid
PROBLEMA N°13.5: Hill considera ahora un plan C. El problema 13.3 proporciona el inventario in
a) Plan C: Mantener una fuerza de trabajo estable con una tasa de producción constante igual a los requerimie
b) Trace una gráfica de la demanda que muestre también los requerimientos promedio. Realice su análisis de e
PERIODO DEMANDA
1 1400
2 1600
3 1800
4 1800
5 2200
6 2200
7 1800
8 1400
TOTAL 14.2
PROBLEMA N°13.6: El administrador de operaciones de Hill (vea los problemas 13.3 a 13.5
Para cubrir el periodo de enero a agosto:
a) Plan D: Mantener estable la fuerza de trabajo actual produciendo 1,600 unidades por mes. Permitir un máxi
b) Plan E: Mantener la fuerza de trabajo actual, que produce 1,600 unidades por mes, y subcontratar para satis
UNIDADES DE
MES DEMANDA PRODUCCIÓN SOBRETIEMPO
DICIEMBRE 0 0 0
ENERO 1400 1600 0
FEBRERO 1600 1600 0
MARZO 1800 1600 0
ABRIL 1800 1600 0
MAYO 2200 1600 320
JUNIO 2200 1600 320
JULIO 1800 1600 200
AGOSTO 1400 1600
TOTAL 14200
RESPUESTA FINAL:
El Plan D, con un coste de $ 122.000, se debe recomendar más Plan E (costo = $ 129.000).
El Plan C, con un coste de $ 85.500, debe ser recomdado sobre todos los demás.
OLLO DE LOS PROBLEMAS 13.1 HASTA EL 13.6
nsuales y la demanda pronosticada mensual para Industrial Air Corp.,fabricantede una amplia variedad de air
ndicionados grandes para aplicaciones comerciales.
22 18 22 21 22 21 21 22 21 22 20 20
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
emplos 1 a 4 (págs. 534 a 537) y en elproblema resuelto 13.1 (pág. 548). Para este plan, el plan 5, laempresa quiere
trataciones para satisfacer lademanda restante. ¿Es preferible este plan?
Costo Total
$58,850
ontrataciones $52,576
$68,200
$53,968
13.1 tiene un sexto plan. Una fuerza de trabajoconstante de siete personas y satisfacer la demanda restante
Cálculos
$34,720
$18,600
$53,320
plan 6 es preferible respecto al plan 1, 3 y 4 pero no respecto al 2.
ectó los requerimientos de demanda agregada de la empresa para los siguientes 8 meses:
DEMANDA
1400
1600
1800
1800
2200
2200
1800
1400
14.2
0 0 0
0 0 200
0 200 0
0 200 0
400 0 0
0 400 0
0 0 0
0 0 400
400 800 600
an B. Producir a una tasa constante de 1,400 unidades por mes para satisfacer las demandas mínimas. Después use
n precio extra de $75 por unidad. Evalúe este plan calculando los costos de enero a agosto.
3 proporciona el inventario inicial, los costos por faltantes y los costos de mantener inventario.
nstante igual a los requerimientos promedio y permitir que varíen los niveles de inventario.
medio. Realice su análisis de enero a agosto.
PROMEDIO = 14200 / 8
PROMEDIO= 1775 UNIDADES / MES
PLA N C - PR O
DEMAND
FALTANTES COSTO EXTRA
16000
B/.11,500.00 14000
B/.15,000.00 12000
B/.14,500.00
10000
B/.14,000.00
8000
B/.5,500.00
150 B/.15,000.00 6000
25 B/.2,500.00 4000
B/.7,500.00 1800 1775 1800 1775 2200 1775 2
2000
B/.85,500.00
0
MARZO ABRIL MAYO
los problemas 13.3 a 13.5) también está considerando dos estrategias mixtas
des por mes. Permitir un máximo del 20% de tiempo extra con un costo adicional de $50 por unidad. Actualmente, un almacén
mes, y subcontratar para satisfacer el resto de la demanda. Evalúe los planes D y E.
MARZO ABRIL M
1800 1600 1800 1600 220
MARZO ABRIL M
B/.129,000.00 4000
1800 1600 1800 1600 2200
2000 1600
0
MARZO ABRIL MAYO
PARTICIPANTES DEL PARCIAL
a amplia variedad de aires BELLIDO JORGE 8-905-216
CASTILLO NORMA 8-900-2013
RIVERA, PAUL 8-872-526
VARGAS, DELIA 8-884-1658
1,100 1,050
900
20 20
ubre Noviembre Diciembre
laempresa quiere
LEMA
$5/unidad*Mes
$10.00/unidad
$5.00/hora ($40 x dia)
00/hora (mas de 8 x dia)
1.6 por unidad
$300/trabajador
$600/trabajador
6
Subcontrato
240
160
170
570
840
500
2480
da restante
PLAN A
DEMANDA PRODUCCIÓN
1420014400
2200 2200 2200 2200
1800 1600 1800 1800 1800 1800 1800
1400
PLAN B
DEMANDA PRODUCCIÓN
2200 2200
1800
1400 1400 1400 1400 1400 1400
14200
PLA N D
DEMANDA PRODUCCIÓN
14200
PLA N E
DEMANDA PRODUCCIÓN
14200
La tarea de Steve es desarrollar un plan agregado. Las tres alternativas iniciales que quiere evaluar
• Plan A: una estrategia de persecución que contrata y despide personal conforme se requiere para
• Plan B: una estrategia de nivelación.
• Plan C: una estrategia de nivelación que produce 1,200 cajas
por trimestre y satisface la demanda pronosticada con inventario y subcontratación.
a) ¿Cuál estrategia representa el plan de menor costo?
b) Si usted fuera el jefe de Steve, el vicepresidente de operaciones, ¿qué plan aplicaría y por qué?
DESARROLLO a)
PLAN A:
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
DEMANDA 1800 1100
UNIDADES PRODUCIDAS 1800 1100
PRODUCCION TRIMESTRE ANTERIOR 1300 1800
CONTRATADOS 500 0
DESPIDOS 0 700
COSTOS
NORMAL B/. 54,000.00 B/. 33,000.00
EXTRA B/. - B/. -
CONTRATACION B/. 20,000.00 B/. -
DESPIDOS B/. - B/. 56,000.00
Trimestre 2
Produccion trimestre actual 1,100 cajas
Produccion del trimestre anterior 1,800 cajas
-700 cajas
Trimestre 3
Produccion trimestre actual 1,600 cajas
Produccion del trimestre anterior 1,100 cajas
500 cajas
Trimestre 4
Produccion trimestre actual 900 cajas
Produccion del trimestre anterior 1,600 cajas
-700 cajas
Costos
Normal
Unidades producidos x costo unitario por tiempo normal
Contratación
Contratacion x Costo Contratacion empleados
Despidos
Despidos x Costos por despidos de empleados
Trimestre 2 700 x 80$ = 56,000
COSTOS
NORMAL B/. 40,500.00 B/. 40,500.00
EXTRA B/. - B/. -
CONTRATACION B/. 2,000.00 B/. -
DESPIDOS B/. - B/. -
INVENTARIO FALTANTES B/. 67,500.00 B/. 30,000.00
Cálculos
Trimestre 1
Inv. Inicial 0 cajas
Unidades Producidas 1,350 cajas
Demanda 1,800 cajas
-450 cajas
Trimestre 2
Inv. Inicial -450 cajas
Unidades Producidas 1,350 cajas
Demanda 1,100 cajas
-200 cajas
Trimestre 3
Inv. Inicial -200
Unidades Producidas 1,350 cajas
Demanda 1,600 cajas
-450 cajas
Trimestre 4
Inv. Inicial -450 cajas
Unidades Producidas 1,350 cajas
Demanda 900 cajas
0 cajas
Contratar
Trimestre anterio 1300 cajas contratadas
Unidades producidas 1350 cajas
50 cajas (Unidades a contratar)
Costos
Normal
Unidades producidos x costo unitario por tiempo normal
Contratación
Contratacion x Costo Contratacion empleados
Inventarios Faltante
Unidades faltantes x costo unitario por faltante
COSTOS
NORMAL B/. 36,000.00 B/. 36,000.00
SUBCONTRATACION B/. 36,000.00 B/. -
CONTRATACION B/. - B/. -
DESPIDOS B/. 8,000.00 B/. -
INVENTARIO B/. - B/. 4,000.00
Cálculos
Inventario
Trimestre 2
Unidades Producidas 1,200 cajas
Demanda 1,100 cajas
100 cajas en inventario
Trimestre 4
Unidades Producidas 1,200 cajas
Demanda 900 cajas
300 cajas en inventario
Despidos
Trimestre anterior 1300 cajas contratadas
Unidades producidas 1200 cajas
-100 cajas (Unidades a despedir)
Subcontratados
Trimestre 1
Unidades producidas 1200
Demanda 1800
600 unidades faltantes a subcontratar
Trimestre 3
Unidades producidas 1200
Demanda 1600
Inventario 100
300 unidades faltantes a subcontratar
Costos
Normal
Unidades producidos x costo unitario por tiempo normal
Subcontratar
Unidades Faltantes x Costo de subcontratacion
Despidos
Despidos x Costo Despido empleados
Inventarios
unidades en Inventario x costo por mantener inventario
DESARROLLO b)
Datos de costos
1,300 Produccion del trimestre anterior
0 Inventario inicial
150 Costo por faltantes
40 x caja al final del trimestre Costo de mantener inventario
40 por caja Contratacion de empleados
80 por caja Despido de trabajadores
60 por caja Costo de subcontratacion
30 por caja Costo unitario en tiempo normal
15 adicionales por caja Costo en tiempo extra
1,800 cajas por trimestre Capacidad en tiempo normal
o y subcontratación.
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
1600 900
1600 900
110 1600
500 0
0 700
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
1600 900
1200 1200
0 300
0 0
0 0
300 0
idades a despedir)
faltantes a subcontratar
faltantes a subcontratar
PROBLEMA Nº4 Lon Min desarrolló una bolsa de vacío especial para prolongar la frescu
restaurantes.Lon recabó los siguientes datos de costos y dem
Min decide que el inventario inicial de 250 unidades incurrirá en el costo de 20¢ por unidad de cad
diferencia de la mayor parte de las compañías, donde se asigna un costo unitario de 0).
a) Encuentre el plan óptimo usando el método de transporte de programación lineal.
b) ¿Cuál es el costo del plan?
c) ¿Queda sin usar alguna capacidad de tiempo regular? Si es así,¿qué cantidad y en qué periodo
d) ¿Qué cantidad de órdenes atrasadas hubo, en unidades y en dinero?
Solución:
b) El costo del plan es B/ 2,710.00
c) No queda sin usar alguna capacidad de tiempo regular
d) Trimestre 2 (120) + Trimestre 3 (60) = 180 unidades
1.50 (120) + 1.50 (60) = B/. 120.00
ra prolongar la frescura de los mariscos enviados a los
datos de costos y demanda:
Datos de Costos
Capacidad
Capacidad No total
Utilizada disponible
250
400
80 80
100 100
400
80
100 100
800
160
100 100
400
80
70 100
3050
PROBLEMA Nº5: José Martínez, de El Paso, fabricó partes de acero inoxidable pu
Subcontrata
r r+h r+h
MOD
s s+h s+h
3 Hrs.Extra
t t+h s+h
Subcontrata
r r
MOD
4 s s
Hrs.Extra
t t
Subcontrata
r
MOD
s
5 Hrs.Extra
t
Subcontrata
Respuesta:
Tabla 3 Primer Periodo
COSTOS Segundo Periodo
Material - $/unidad
Tercer Periodo
Manejo inventario 3 $/unidad
Desabasto/pendientes - $/unidad x mes
Cuarto Periodo
Contratación/capacitación - $/trabajador Quinto Periodo
Despidos - $/trabajador TOTAL
MOD 100 $/unidad
Hrs. Extra 125 $/unidad
Subcontratación 135 $/unidad
TODO TRANSPORTE
5 Cap.no usada Capacidad
T4-SumaSubcontr T4
R5-SumaMOD R5
S5-SumaHrExtra S5
T5-SumaSubcontr T5
Suma5
D5
Suma Capacidad Suma
No usada Capacidad
D5-Suma5
n una verdadera “pieza de exhibición” en sus restaurantes mexicanos. José desarrolló un plan a
y demanda son:
:
B/.15,000.00
B/.17,560.00
B/.16,440.00
B/.16,250.00
B/.0.00
B/.65,250.00
ón
ad)
1
ón MOD
100 103 106
150
125 128 131
2 Hrs.Extra
10 10
135 138 141
Subcontrata
producción
100 103
MOD
130 20
producción 125 128
3 Hrs.Extra
135 138
Subcontrata
prod. con 10
100
MOD
riodo x mes 150
4 125
Hrs.Extra
10
135
Subcontrata
MOD
5 Hrs.Extra
Subcontrata
MÉTODO TRANSPORTE
5 Cap.no usada Capacidad COSTOS
12
0 0 0
112
0 150 15000 =U35*V36+W35*X36+Y35*Z36+AA35*AB36
137
20 20 0 =U37*V38+W37*X38+Y37*Z38+AA37*AB38
147
100 100 0 =U39*V40+W39*X40+Y39*Z40+AA39*AB40
100 100 0 =U39*V40+W39*X40+Y39*Z40+AA39*AB40
109
0 150 15000 =U41*V42+W41*X42+Y41*Z42+AA41*AB42
134
0 20 2560 =U43*V44+W43*X44+Y43*Z44+AA43*AB44
144
100 100 0 =U45*V46+W45*X46+Y45*Z46+AA45*AB46
106
0 150 15060 =U47*V48+W47*X48+Y47*Z48+AA47*AB48
131
10 10 0 =U49*V50+W49*X50+Y49*Z50+AA49*AB50
141
90 100 1380 =U51*V52+W51*X52+Y51*Z52+AA51*AB52
103
0 150 15000 =U53*V54+W53*X54+Y53*Z54+AA53*AB54
128
0 10 1250 =U55*V56+W55*X56+Y55*Z56+AA55*AB56
138
100 100 0 =U57*V58+W57*X58+Y57*Z58+AA57*AB58
100
0 150 0 =U59*V60+W59*X60+Y59*Z60+AA59*AB60
150
125
10
0 10 0 =U61*V62+W61*X62+Y61*Z62+AA61*AB62
135
50
50 100 0 =U63*V64+W63*X64+Y63*Z64+AA63*AB64
210
210 470 1320 65250
0
=U35*V36+W35*X36+Y35*Z36+AA35*AB36
=U37*V38+W37*X38+Y37*Z38+AA37*AB38
=U39*V40+W39*X40+Y39*Z40+AA39*AB40
=U39*V40+W39*X40+Y39*Z40+AA39*AB40
=U41*V42+W41*X42+Y41*Z42+AA41*AB42
=U43*V44+W43*X44+Y43*Z44+AA43*AB44
=U45*V46+W45*X46+Y45*Z46+AA45*AB46
=U47*V48+W47*X48+Y47*Z48+AA47*AB48
=U49*V50+W49*X50+Y49*Z50+AA49*AB50
=U51*V52+W51*X52+Y51*Z52+AA51*AB52
=U53*V54+W53*X54+Y53*Z54+AA53*AB54
=U55*V56+W55*X56+Y55*Z56+AA55*AB56
=U57*V58+W57*X58+Y57*Z58+AA57*AB58
=U59*V60+W59*X60+Y59*Z60+AA59*AB60
=U61*V62+W61*X62+Y61*Z62+AA61*AB62
=U63*V64+W63*X64+Y63*Z64+AA63*AB64