Web de Bonificaciones - Instructivo

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Índice Página

La Web y su Funcionamiento 3

Circuito Grafico 5

Ejemplo Práctico 6

Como ingresar a la Web 7

Como cargar Notas de Crédito 9


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Que es la Web de Bonificaciones

Es un portal gratuito donde el Proveedor podrá observar los Aforos aplicados y subir
las Notas de Crédito correspondientes a dichos descuentos.

Se encuentra dentro de un modulo de la Web de Carrefour.

Cuál es el objetivo

Por motivos impositivos y de cumplimiento de las distintas Normas vigentes de


AFIP, es necesario que se emitan los comprobantes correspondientes que
respalden las distintas operaciones.

En referencia a las Bonificaciones aplicadas correspondientes a los Acuerdos


Comerciales vigentes, INC SA emitirá una Factura por todo concepto que haga
referencia a Acuerdos Comerciales por Servicios. ( Logística, No Devolución, On
Line, Publicidad, etc. )

Por los Acuerdos Comerciales bajo el concepto de Descuento por Mayor Volumen,
INC SA emitirá un Documento No Fiscal mensual ( Aforo ), el cual estará
publicado en la Web de Bonificaciones.

El Proveedor debería realizar una Nota de Crédito y asociarla a dicho Aforo. Estos
movimientos son mensuales.

Cómo funciona el circuito de Aforos

INC SA realizara anticipadamente Aforos Parciales todas las semanas referidas a


las Compras de la semana anterior.

El Aforo parcial no se publica en la Web, solamente es un Documento interno que


se descontará en las Órdenes de Pago.
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Al finalizar el mes, INC SA revierte dichos Aforos parciales en la cuenta corriente,


y genera un único Aforo mensual por cada Acuerdo vigente que corresponden a
las Compras Totales Recepcionadas durante el mes.

El Aforo mensual es publicado en la Web a la espera de la asociación de la


correspondiente Nota de Crédito emitida por el Proveedor.

Cuando INC SA acepta la Nota de Crédito, el Aforo mensual se reintegra y junto


con la Nota de Crédito se compensan en la cuenta corriente.

Observaciones:

En las Órdenes de Pago se encontraran distintos movimientos sin una numeración


legal impositiva.
Podrán identificarlo con un código numérico y por el signo positivo o negativo de sus
importes.
( Aforos Parciales y Mensuales en negativo y Reversos en positivo )
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Circuito Grafico
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Ejemplo

El ejemplo es a modo practico, la realidad depende de los movimientos de cada


Proveedor y de los tiempos de contabilización de los Comprobantes.
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Como Ingresar

Se ingresa a través del Sistema ON-LINE

Luego en Gestión Comercial, encontrara el acceso a Bonificaciones en “Acuerdos


Comerciales”

Una vez iniciada la sesión, se va al menú “Acuerdos Comerciales” – “Asociación


NC / Acuerdos”.
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La pantalla se divide dos partes:

- “Acuerdos del Proveedor”. Se ven los acuerdos por total y período. Además de
los saldo a favor
de Carrefour (K8).
- “Notas de Crédito del Proveedor”. Uno visualiza los créditos cargados
pendientes de asociación. Incluye también Saldos a favor del
Proveedor (DT).
-

Aclaración:

- Los saldos a favor del proveedor puede utilizar para asociar contra
acuerdos pendientes o saldos a favor de Carrefour
- Sobre la derecha de cada acuerdo tiene una lupa, clickeando en la
misma, abre una ventana con los datos abiertos por condición y folio.
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Carga de Nota de Crédito

Clickeando en “Nueva N/C” despliega una pantalla con los campos a completar.
Para los datos impositivos nos posicionamos en el “+”.

Una vez colocados los datos correspondientes a la NCR y subido el

PDF, ACEPTAR. Aparecerá una ventana dándola cargada con éxito.

Si no deseamos cargar ninguna otra NCR, cerramos las ventanas hasta volver al
punto anterior.

Automáticamente se agregará una línea por el crédito generado.


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Para asociar, debemos tildar la Nota de Crédito y marcar “Asociar” a la línea del
acuerdo deseado.

Aclaración: Se puede hacer más de una asociación en una misma sesión y luego
al final “Confirmar”.

De acá se puede presentar dos situaciones:

1- Que el Crédito que sea mayor que Acuerdo, pueden asociar de una NC a
muchos acuerdos hasta quedar en “cero” o bien si queda saldo la NC por
asociar y no quieren realizar más operaciones, confirman con esto el
sistema genera un documento por ese saldo a favor del proveedor para
usar en cualquier momento.

2- La otra sería a la inversa, por la diferencia pendiente por el acuerdo, se


genera una nueva línea a favor de Carrefour.

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