Manual del portal de Edicom para proveedores 2024
Manual del portal de Edicom para proveedores 2024
Manual del portal de Edicom para proveedores 2024
Manual de Usuario
PORTAL EDICOM
(Proveedores)
CONTENIDO
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REGISTRO EN
EL PORTAL
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ALTA DE PROVEEDOR EN EL PORTAL DE EDICOM
Una vez que usted está dado de alta como proveedor de Smurfit Kappa, debe registrarse en el
portal de EDICOM, ya que sus facturas (únicamente los documentos XML) deben ser
ingresadas a través de esta plataforma para que se pueda realizar su pago.
1. Ingresar a la siguiente liga: https://webportal.edicomgroup.com/suppliers/smurfit/registry.htm
3. Identificarse con su RFC y aceptar los términos. Una vez que ingresa esta información clic en
ACEPTAR.
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4. Completar sus datos de empresa y una vez llenos los campos clic en SIGUIENTE.
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5. Verificar que la información que registro sea correcta y clic en ENVIAR.
6. Para finalizar debe esperar un correo de aceptación con su usuario, contraseña y la liga para
ingresar al portal de EDICOM y poder subir sus facturas.
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ACCESO
AL
PORTAL
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ACCESO AL PORTAL
OPCIÓN 1: http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/smurfit/indexViewer.html
OPCIÓN 2: https://www.smurfitkappa.com/mx/about/abastecimiento
- Ingresar a través de la página de Smurfit Kappa.
- Buscar en la parte inferior la opción de Acceso a proveedores, seleccionar la opción “Para ingresar su
factura” y se abrirá otra pestaña para ingresar al portal de EDICOM.
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PÁGINA PRINCIPAL DEL PORTAL:
Para ingresar al portal de EDICOM debe contar con usuario y contraseña; que obtiene cuando
se da de alta en el portal.
*En caso de error en la página de inicio puede borrar su historial de navegación y cookies,
posteriormente volver a ingresar.
Adicional debe revisar que sus permisos de red no estén bloqueando la página y estar
utilizando un navegador actualizado.
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NOTIFICACIONES
En cada inicio de sesión podrá encontrar una sección de avisos, es muy importante la lectura
de los mismos ya que a través de ellos le estaremos comunicando algunos puntos relevantes.
1. Los avisos le aparecen de lado derecho en la parte inferior en una pantalla emergente.
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ENVIAR
FACTURAS
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ENVIO DE FACTURAS
Para el ingreso de facturas (XML) en la plataforma de EDICOM debe seguir los siguientes
pasos:
a) Puede arrastrar los documentos desde la carpeta donde los tiene guardados e insertarlos en
el recuadro marcado
b) Con la opción Añadir Ficheros se abre la carpeta de archivos para que busque los XML en la
ubicación donde los ha guardado.
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Los siguientes pasos son de manera individual para CADA XML que va a enviar.
2. Seleccionar Adenda
• Carpeta de Salida
• Opción: NO ENVIADOS
• Seleccionar la factura y dar doble clic para EDITAR la adenda.
*(Otra opción es seleccionar el documento y en la barra de herramientas seleccionar el
ícono del Lápiz para editar la adenda)
• De lado superior derecho seleccionar el tipo de ADENDA (dependiendo el servicio
prestado)
*Si tiene duda con la adenda que debe seleccionar puede revisar en el apartado de ADENDA
que se menciona en la siguiente sección de este manual.
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3. Llenar datos de la Adenda
* Todos los campos de la adenda y de cada renglón deben ir llenos a excepción de los
campos POSICIÓN que son los únicos que van vacíos.
* Para agregar más líneas en caso de tener más de una orden de compra y/o entrada
puede seleccionar la opción AÑADIR LINEA
* Para BORRAR LINEA: con la X de lado derecho en el mismo renglón
• Una vez que ha llenado los datos de la adenda debe seleccionar la opción ENVIAR
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4. Revisar acuse
Para identificar si la factura se aceptó o tiene algún error que impide la programación a
pago.
* Acuse de error: significa que la factura fue rechazada y no puede ser programada a pago, debe corregir el
error y volver a enviar la factura con los datos correctos hasta obtener un acuse de aceptación, siguiendo los pasos
de DESMARQUE DE FACTURA.
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Si tiene duda con los errores indicados en el acuse, más adelante se mencionan los errores más comunes y como
puede solucionarlos.
▪ Numero de proveedor
▪ Folio fiscal de la factura
▪ Orden de compra
▪ Documento de entrada
▪ Adjuntar acuse de error y factura
DESMARQUE DE FACTURA
Cuando tiene un acuse de error y requiere cargar por segunda vez el mismo XML.
• 09:30 am
• 12:00 pm
• 02:00 pm
• 04:30 pm
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2. Después de este horario usted debe borrar por completo la factura de la carpeta de SALIDA /
ENTREGADOS para poder importar por segunda vez su documento con los datos correctos, de
lo contrario se bloquea la carga y aunque sus datos estén correctos no se actualizarán en
nuestro sistema.
3. Cuando haya importado nuevamente su factura debe llenar la adenda, enviar la factura y por
último revisar nuevamente el acuse.
4. Cerrar sesión.
Una vez que termine de utilizar el portal debe Cerrar sesión; si sólo cierra la página de Internet
puede bloquear su acceso para ocasiones futuras.
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ADENDA
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TIPO DE ADENDA
Para saber qué tipo de adenda le corresponde debe tomar en cuenta que tipo de proveedor es
y qué servicio o bien nos está brindando:
Cada adenda tiene campos obligatorios por llenar, los únicos campos que no se llenan son los
que tienen por nombre “POSICIÓN”, sólo estos deben quedar vacíos.
Algunos campos obligatorios, que dependen del tipo de adenda seleccionada, son:
❖ Proveedor: colocar su número de proveedor asignado por Smurfit.
❖ Documento de entrada: colocar los números del documento con el que Smurfit recibió en
sistema el bien o servicio y está identificado con los primeros dígitos con 500…….. o en
caso de consignación el número de consumo que se identifica con los primeros dígitos
con 49…….
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❖ Ejercicio: colocar los 4 dígitos del año en que entrego el bien o servicio.
CENTROS O PLANTAS
Los centros hacen referencia a la planta donde se prestó el servicio o entrego el bien, los
códigos son los siguientes:
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USUARIO
Y
CONTRASEÑA
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ACTUALIZAR CONTRASEÑA
Acceder al Perfil: una vez dentro del portal seleccionar la opción:
1. Menú principal > Mi Perfil
2. O hacer clic en la opción de acceso rápido del en el menú de cabecera
*Ambas opciones son la misma.
3. En la pantalla que se mostrara puede hacer cambio de contraseña y debe recordarla para su
próximo ingreso al portal.
RECUPERAR CONTRASEÑA:
1. Entrar a la página principal del portal
2. Seleccionar la opción - Retrieve access data
3.
Colocar el usuario e E-Mail registrado. Una vez llenos los campos dar clic en NEXT
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4. Se enviaran al correo una notificación para restablecimiento de contraseña.
*Si el link de cambio de contraseña no abre puede dar clic derecho en la opción Cambiar
Contraseña y seleccionar la opción Copy Hyperlink, entonces puede abrir el navegador de
internet de su preferencia y pegar la liga para continuar con el paso 6.
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Pegar la liga en la
barra de búsqueda del
navegador
6. Introducir la nueva contraseña en los campos requeridos y dar clic en siguiente para terminar
el proceso de cambio de contraseña.
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DISTRIBUCIÓN
DEL
PORTAL
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SECCIONES
El portal está conformado por las siguientes secciones:
Panel de inicio:
• Indicadores: gráficos con información visual de los documentos en el portal.
• Notificaciones: se muestran los avisos que Smurfit envía a los proveedores con información
relevante.
Carpeta- Entrada
• Recibidos: Se pueden visualizar los ACUSES de error o aceptación, para revisar si su factura
fue aceptada o rechazada.
• Tratados: se muestran los documentos aceptados una vez que se realiza el cambio de
situación.
Carpetas- Salida
• No enviado: documentos importados pendientes de enviar y llenar adenda.
• En procesamiento: el documento está siendo tratado
• Enviando: el documento está siendo enviado al destino
• Rechazados: el documento se queda en esta carpeta si está erróneo (errores en la emisión de
factura conforme a las reglas del SAT).
• Entregados: el documento se ha entregado satisfactoriamente al destino.
Los documentos pasan a la situación “Enviando” iniciando así el proceso de envió. Al finalizar el proceso
de envío el documento pasará a situación “Entregados” (Correctamente recibido por el destinatario) o
situación “Rechazado” si ha habido algún error durante la comunicación.
Carpeta- Eliminados
Muestras los documentos que fueron borrados.
Carpeta- Consultas
Muestra las carpetas temporales creadas por cada usuario.
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GESTION DE DOCUMENTOS
• Barra de herramientas
• Ver detalles
Si al importar su XML se queda en color rojo/rechazado; con el menú de lado derecho < Ver
detalles, puede revisar los errores que tenga el documento antes de ser enviado.
Estos errores son errores del documento XML los cuales impiden el envío del mismo; si el
documento no tiene errores es independiente de la aceptación para pago, para segurar la
aceptación debe revisar su acuse en ENTRADA / RECIBIDOS despues de haberlo enviado.
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• COLUMNAS
A) Cambiar de posición las columnas
El usuario puede organizar las columnas para adecuar la información según le convenga.
*Para cambiar las columnas de posición simplemente hacer clic sobre ellas, mantener
presionado y arrastrar el nombre de la columna a la posición deseada antes de soltar.
Paso 1. Seleccionar el botón de Opciones de configuración. Aparecerá una lista con todas las
columnas disponibles.
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PAGOS
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▪ Fecha de pago
Para calcular su fecha de pago se consideran varios factores como fecha de ingreso de la
factura, días de vencimiento, calendario de pagos y otros procedimientos internos para pago;
por lo tanto la siguiente formula le puede proporcionar una fecha estimada de cuándo será su
pago.
De acuerdo a las condiciones de pago establecidas con su comprador debe considerar:
▪ Aclaración de pago
El aviso de pago le llega al correo que registro su comprador, y se envía automático una vez
que se envía el pago.
Cuando haya recibido el aviso y no vea reflejado el pago en su cuenta bancaria puede solicitar
aclaración al área de tesorería o pedir el apoyo de su comprador.
▪ Calendario de pagos
El calendario de pagos se emite anualmente y se lo debe proporcionar su comprador.
▪ Complemento de pago
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▪ Listado de errores comunes en la aceptación de XML
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▪ Contacto
Es importante incluir la siguiente información para poder brindarle un mejor seguimiento a sus
solicitudes:
o Error mostrado en su acuse una vez que subió su factura al portal
o Folio Fiscal UUID (32 dígitos separados por guiones; p.e. UUID="6cf6f9ca-301a-4d09-9522-
412cb8adad0d")
o No. Factura
o Nombre y Número de Proveedor
o No. Orden de Compra
o No. Documento de Entrada (5000……..)
Teléfono: 55 57 29 23 00
Extension: 1215
Acerca de nosotros:
https://www.smurfitkappa.com/
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