Commerce Examen Blanc Session 2024

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN Evaluation Harmonisée et

Paix-Travail-Patrie Régionale
----------- SESSION : 2024
MINESEC/DECC SERIE: ESCOM
----------- DUREE: 45 MN
DRES-OUEST Coef : 1
----------- Classe : A4 ESCOM

Epreuve Ecrite

COMMERCE
INSTRUCTIONS
1. Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats par les examinateurs n’est autorisé
2. Avant de commencer à traiter ce sujet, le candidat doit vérifier qu’elle comporte les pages de 1 à 4

PREMEIRE PARTIE : CONNAISSANCES THEORIQUES (08Pts)

1-1) Définir les expressions suivantes : commerce ; crédit ; courtier ; chèque (02pts)

1-2) Citer quatre types de transport (02pts)

1-3) Citer quatre documents nécessaires à l’établissement de la facture (02Pts)

1-4) Donner deux obligations d’un commerçant (02pts)

DEUXIEME PARTIE : OPERATIONS COMMERCIALES

Le 20 Janvier 2023, la quincaillerie SOFOTOU BP 28 Dschang Tel 677 787 838 passe la commande
à la Sté FOKOU BP 41 Bafoussam ; Tel : 222 28 61 30 des articles ci-après :

Référence Désignations Quantité Prix-Unité

CC 103 Sacs de ciment (CIMEENCAM) 20 5000

CD 420 Sacs ciment (DANGOTE) 60 4500

MT 202 Marteaux 25 1600

SM 181 Sceaux maçon 21 900

Le 22 Janvier 2023, FOKOU livre la marchandise accompagnée de la facture V05 aux


conditions suivantes : Remise 5 et 2 ; TVA 19.25

Le 23 Janvier 2023, la quincaillerie SOFOTOU retourne 05 sacs de ciment Cimeencam ; 20


des sacs de ciment Dangote et le tiers des sceaux. Le même jour, FOKOU établi la facture d’avoir
AV02

Le 25 Janvier 2023, la quincaillerie SOFOTOU règle la dette par chèque N°0031B payable à
la BICEC de BAFOUSSASM.

TRAVAIL A FAIRE

1- Le bon de commande 0245 (annexe 1) (01pt)


2- La facture V05 (annexe 2) (05pts)
3- La facture AV02 (annexe 3) (04,5pts)
4- Le chèque N°00381B (annexe 4) (01,5pt)

MINESEC-DECC/CAP BLANC STT/COMMERCE- SESSION 2024 Page 1


ANNEXE 1 : Bon de commande (à rendre avec la copie)

..........................................

.......................................... .........................................

..........................................

COMMANDE N°

A......................................LE..............................
.

REF DESIGANTION UNITE QUANTITE OBSERVATIONS

Règlement contre Facture SIGNATURE

ANNEXE 4 : CHEQUE N° 0031B (A RENDRE AVEC LA COPIE)

CHEQUE N°: 0031B CHEQUE N°..................... BPF : ...................................

PAYER CONTRE CE CHEQUE LA SOMME DE(Somme en toutes lettres)


Date........................... .........................
.......... Pay against this cheque (Amount in word)
.............................................................................................................................................
AL’ORDRE DE : .....
(TO THE ORDER OF)
.............................................................................................................................................
............................... .......
...... ......................... A L’ORDRE DE:
Montant: ............................................................................................................................. To the order
................................... of.................................................................................................. .......................
................................... PAYABLE
......... ...............................................................................
A..............................................Le ............................................

N° compte : 100274598349236578

MINESEC-DECC/CAP BLANC STT/COMMERCE- SESSION 2024 Page 2


ANNEXE 3 : (A RENDRE AVEC COPIE)

..........................................
..........................................
..........................................

BP............................ R.C.C.M :
Tél............................ Cpte.Bque

Motif : AVOIR

FACTURE N°.................................

Référence Désignation Unité Quantité Prix Montant


Unitaire

CADRE RESERVE AU DESTINATAIRE Arrêté la présente facture a la somme de :


................................................................................ ....
... ........................................... ................................

MINESEC-DECC/CAP BLANC STT/COMMERCE- SESSION 2024 Page 3


ANNEXE 2 : FACTURE V05 (A RENDRE AVEC COPIE)

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

BP............................ Compte bancaire N°.............................


Tél............................ RC.........................................................
Télex......................... N° contribuable...................................

Doit :
.............................................................
.............................................................
.............................................................

A.................................................
Mode de règlement : Le ..............................................
Facture N°.................................
Référence Désignation Unité Quantité Prix Unitaire Montant

CADRE RESERVE AU DESTINATAIRE Arrêté la présente facture a la somme de :


.............................................................................
.............................................................................
..................................................................................

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