Aplicacion Practica LIbro Mayor 2C

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Aplicacion Practica LIbro Mayor

La empresa reinicia operaciones el mes de Septiembre 2021 con un saldo en el Banco de Credito por S/ 112,230.5

Operaciones 01.09.2021

La empresa compra mercaderias por un total de S/ 50,000 y cancela el 70% , transfiriendo los fondos a la cuenta B

Un cliente nos deposita en el banco de credito el 70% de la factura emitida por un total de S/ 24,000

Se paga el recibo de internet por bancos por el importe total de S/ 250

Se paga un recibo por honorarios por el importe de S/ 550 por mantenimiento y limpieza del edificio

Se paga una factura por compra de una unidad vehicular por el importe total de S/ 54,000

SE PIDE:
1. Libro Bancos
2. Libro Diario - asiento contable
3. Libro Mayor

SOLUCION

LIBRO BANCOS
Cuenta Corriente banco de Credito
Fecha Detalle de la operación Cuentas DEBE HABER
asociada
01.09.2021 Saldo inicial 104 112,230.50
01.09.2021 Pago de mercaderias 70% 421 35,000.00
01.09.2021 Cobro 70% 121 16,800.00
01.09.2021 Pago internet 421 250.00
01.09.2021 Pago RH 424 550.00
01.09.2021 Pago de unidad vehicular 465 54,000.00
129,030.50 89,800.00
01.09.2021 Saldo final 39,230.50

LIBRO DIARIO
Numero Fecha Glosa Codigo Sub DEBE
asiento Total
0002 01.09.2021 Por los ingresos 10 16,800.00
0002 01.09.2021 Por los ingresos 104
0002 01.09.2021 Por los ingresos 1041
0002 01.09.2021 Por los ingresos 12
0002 01.09.2021 Por los ingresos 121
0002 01.09.2021 Por los ingresos 1212
0003 01.09.2021 Por lo pagos 42 35,800.00
0003 01.09.2021 Por lo pagos 421 35,250.00
0003 01.09.2021 Por lo pagos 4212
0003 01.09.2021 Por lo pagos 424 550.00
0003 01.09.2021 Por lo pagos 4241
0003 01.09.2021 Por lo pagos 46 54,000.00
0003 01.09.2021 Por lo pagos 465 54,000.00
0003 01.09.2021 Por lo pagos 10
0003 01.09.2021 Por lo pagos 104
0003 01.09.2021 Por lo pagos 1041
106,600.00

LIBRO MAYOR
CUENTA CONTABLE : 1041 - Cuenta Corriente Soles Banco de Crédito
Fecha Numero Detalle de la operación Movimiento
asiento DEUDOR ACREEDOR
01.09.2021 0001 Por el reinicio de operaciones 112,230.50
01.09.2021 0002 Por los ingresos 16,800.00
01.09.2021 0003 Por los pagos 89,800.00
129,030.50 89,800.00
Saldo de la 1041 39,230.50
Credito por S/ 112,230.50

los fondos a la cuenta BCP del proveedor.

0001 01.09.2021 Por el reinicio de operaciones

HABER

INGRESOS
16,800.00
EGRESOS

89,800.00

106,600.00 0.00
Balance General inicial
Reg compras
reg de ventas
planilla
kadex
libro bancos
LIBRO DIARIO

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