Libro Diario de Electro Eirl
Libro Diario de Electro Eirl
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Nº VOU: 1
1/01/2021 1011 Caja M.N. POR LA APERTURA 70,000.00 0.00
01
Nº VOU: 1
9/01/2021 6011 Mercaderías COMPRA DE MERCADERIAS 38,135.59 0.00
Nº VOU: 2
10/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia COMPRA DE CAMIONETA 12,966.10 0.00
Nº VOU: 3
21/01/2021 6364 Teléfono PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 1,016.95 0.00
21/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 183.05 0.00
21/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 0.00 1,200.00
Nº VOU: 4
25/01/2021 6363 Agua PROVISION Y PAGO DEL AGUA 389.83 0.00
25/01/2021 40111 IGV – Cuenta propia PROVISION Y PAGO DEL AGUA 70.17 0.00
25/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION Y PAGO DEL AGUA 0.00 460.00
02
Nº VOU: 1
1/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 42,000.00 0.00
Nº VOU: 2
1/01/2021 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 50,000.00 0.00
03
Nº VOU: 1
1/01/2021 1011 Caja M.N. VENTA DE MERCADERIA 50,000.00 0.00
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EMPRESA ELECTRO EIRL
PERIODO 2021 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ENERO
AV. CACERES Nº 421-AQP
29/05/2023
R.U.C.: 20600286863
Nº VOU: 2
9/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIAS 45,000.00 0.00
Nº VOU: 3
21/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVICION Y PAGO DE TELEFONO 1,200.00 0.00
Nº VOU: 4
25/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION Y PAGA DEL AGUA 542.80 0.00
25/01/2021 1011 Caja M.N. PROVISION Y PAGA DEL AGUA 0.00 542.80
Nº VOU: 5
25/01/2021 42121 Fact x pagar emitidas MN PROVISION Y PAGO DEL AGUA 460.00 0.00
25/01/2021 1011 Caja M.N. PROVISION Y PAGO DEL AGUA 0.00 460.00
05
Nº VOU: 1
31/01/2021 68415 Equipos diversos PROVISION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSOS 416.67 0.00
31/01/2021 39527 Equipos diversos PROVISION DE DEPRECIACION DE EQUIPO DIVERSOS 0.00 416.67
Nº VOU: 2
31/01/2021 69121 Terceros COSTO DE VENTAS 68,135.59 0.00
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Nº VOU: 1
31/01/2021 20111 Costo transferencia automatica 38,135.59 0.00
31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 68,135.59
Nº VOU: 2
31/01/2021 941 Gastos Administrativos transferencia automatica 1,016.95 0.00
31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 1,016.95
31/01/2021 791 Cargas imp. a ctas de CyG transferencia automatica 0.00 806.50
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